你好,同學。 收計其他應付款,使用沖減其他應付款處理。
我公司加入了街道的小工會,每個季度我公司正常交工會經費,沒有計提。繳納時借管理費用-稅金及附加,貸:銀行。現在公司需要報銷一部分工會經費,街道小工會付錢給我們公司賬上,那么我公司收到這個款和支出這個款怎么入賬? 發票抬頭開的是我們公司
公司報稅時按照應付工資千分之八繳納 最分錄計提時 借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬-工會經費 (按應付工資2%) 繳納千分之八時做分錄沖應付職工薪酬 但是我們單位今年讓職工個人向公司繳納工會稅費,應付工資的千分之五。并且子公司收的這部分錢要交給集團,(我是子公司的會計,我怎么記賬呢)
工會是獨立的賬戶。是不并入公司財務核算嗎。我們做賬1??計提借管理費用—工會經費貸應付職工薪酬—工會經費2??繳納借應付職工薪酬—工會經費貸銀行存款就結束了。工會那邊支出就單獨核算嗎,那費用支出沒有發票的怎么辦?可以開票的是開公司的稅號還是工會的呢?
老師,請問我公司用的是 小企業會計準則,沒有應付職工薪酬這個科目,用的是應付工資和應付福利費,現在需要我們子公司加入母公司的工會組織,在稅局繳納工會經費申報,我的借方管理費用-工會經費,貸方如何提現呢?
老師好,我們是小公司,成立有工會。計提繳納工會經費的分錄是借管理費用-工會經費 貸應付職工薪酬-工會經費 借應付職工薪酬-工會經費 貸其他應付款-上級工會 其他應付款-單位工會 現在我公司需要用一筆工會經費用于購買年節禮品給員工。這個怎么做分錄呀? 直接是其他應付款-單位工會 貸銀行存款嗎?需不需要再經過福利費呀?
機構為編程培訓學校,涉及童伴業務--開票類目,研學、游學、打比賽、培訓這些業務屬于哪些類目
私人企業注冊資本怎么操作呢
老師工會經費的最新政策在哪里看呢,是不是30人以下不收,還是只要沒成立公會的公司,都是不用交了呢
公司股權變更,原來柳元廷40%,張義春40%,袁興春20%現在變更為柳元廷49%,張義春51%,怎么算交多少個稅,印花稅
沒有銷項,要不要認證進項發票
老師,可以給一份每月結轉成本的庫存表嗎
稅務局退稅是不是應該沖繳納的稅款
老師,如果年末未結轉本年利潤,對資產負債表未分配利潤有沒有影響
老師您好!納稅等級申請復評需要上傳那些資料
你好,一般納稅人企業,小企業會計準則,匯算2024年度企業所得稅補繳企業所得稅200元,是不是直接算今年費用,借:企業所得稅200,貸:應交稅費-企所稅200,借:應交稅費-企所稅200,貸:銀行存款200
這種情況發票能開專票嗎?也就是我們能抵扣嗎
可以的,這也是你企業支出的部分
可是在其他應付款里走的,并不是我公司的費用啊
收到這個款,借銀行,貸其他應付款-工會經費。支出時,借其他應付款-工會經費,貸銀行嗎?如果這樣的話,這個發票不是我企業支出的部分吧,因為是小工會的。
如果說你是收到支付的話,發票不開你公司,那么就是按照上面的分錄處理,如果說發票開你公司就要作為正常的費用處理。
發票開我公司抬頭,發票給小工會,我們收到小工會錢。這樣我們怎么作為正常的費用直接入賬?
那如果說發票是開你公司,那你就作為費用處理,收到這個錢的話就作為收入處理。
1發票原件給小工會 2作為收入是無票收入?交所得稅? 3所得的發票是員工墊付的 如果收到錢,借銀行,貸應收,那支付呢,借,費用,貸方是什么
1發票原件給小工會 2作為收入是無票收入?交所得稅? 3所得的發票是員工墊付的 如果收到錢,借銀行,貸營業外收入嗎?這個收入沒有銷項稅額? 那支付呢,借,費用,貸方,銀行?
是的,如果說發票的原件給了這個小公會這一邊,那么你這一邊的話,收到工會的錢,你沒有開票,你就按照股票收入處理。
有銷項稅額,你要正常確認銷項稅額,后面這個分錄。后面的這個分錄沒有問題。
我覺得這樣不對,不過還是謝謝您
主要是看你這個發票怎么開,如果說這個發票是開給你公司,那么就作為你公司的費用,那么你收到這個錢肯定是作為收入處理。 那如果說哦,這個發票不是開給你,直接開給這個公會,你直接注意代收代付就可以。