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老師,你好,去年8月份公司員工買了一輛長安車掛靠在公司名下了,但是會計做賬做的是借管理費用,貸應付賬款,上個月這個員工又把車過戶到自己名下了,這個我們怎么做賬?

2021-01-06 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-06 15:30

你好!如果車已經(jīng)過戶到他自己名下了,你們需要把這項固定資產(chǎn)結轉掉!這輛車掛在公司名上的時候是沒有計提折舊費的,會計這個做賬方式不太理解。

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快賬用戶7505 追問 2021-01-06 15:43

我也不知道啊,之前的會計做的,直接計入管理費用了,那現(xiàn)在這種情況我該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 15:56

你好!如果是以前年度的賬,你考慮是否要調整賬務了。這輛車賣掉了你賬上要做固定資產(chǎn)清理,把這輛車清理掉。

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快賬用戶7505 追問 2021-01-06 15:57

那我該怎么調整?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 16:12

你好!如果是本年度的,你需要做一筆反分錄沖銷掉 借:管理費用? 負數(shù) ? ? ?貸:應付賬款? 負數(shù) 然后計提折舊。 我還是不太明白怎么會掛應付賬款呢?

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快賬用戶7505 追問 2021-01-06 16:41

但不是本年度的啊,是去年的。因為我們公司沒有打款給4s店,所以掛在了應付賬款吧。

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齊紅老師 解答 2021-01-06 16:48

你好!后面是有打款給了4S是嗎? 那分錄應該寫成 借:固定資產(chǎn) ? ? 貸:管理費用? 負數(shù) 然后按照固定資產(chǎn)入賬價值去計提折舊。

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快賬用戶7505 追問 2021-01-06 16:50

后面我們公司也沒打款給4s店,員工自己付的錢,其實整個流程就只是發(fā)票抬頭開了我們公司。

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齊紅老師 解答 2021-01-06 16:51

你好!調整就先這樣調整,沒有實際付款這邊只能掛賬了。

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快賬用戶7505 追問 2021-01-06 16:59

那這個車現(xiàn)在過戶到員工自己名下了,我們需要交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 17:24

你好!車過戶到員工名下需要看一下是否收到款了,按照收到款去計算繳納增值稅。

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快賬用戶7505 追問 2021-01-07 09:11

老師,我們這個員工已經(jīng)去二手市場開了增值稅發(fā)票,我們單位也沒收到款,因為本來就是他自己的車,當初他也是他自己買的。那這個增值稅我這么怎么處理?

老師,我們這個員工已經(jīng)去二手市場開了增值稅發(fā)票,我們單位也沒收到款,因為本來就是他自己的車,當初他也是他自己買的。那這個增值稅我這么怎么處理?
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齊紅老師 解答 2021-01-07 09:59

你好!你只能做現(xiàn)金收款了 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ?貸:固定資產(chǎn)-車 然后借:庫存現(xiàn)金 ? ? ? ? ? ? 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-銷項

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快賬用戶7505 追問 2021-01-07 10:12

老師,增值稅是幾個點呀?這發(fā)票上沒有顯示

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齊紅老師 解答 2021-01-07 11:47

你好!如果你們之前購買車輛的時候已經(jīng)抵扣進項稅了,那這個按照稅率13%去繳納增值稅,如果沒有抵扣,可以按照3%減按2%

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快賬用戶7505 追問 2021-01-07 13:16

嗯嗯,好的,老師,那這個稅款是按發(fā)票上的80000金額來算的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-07 13:58

你好,稅款是按照發(fā)票金額來算的。麻煩給個好評哦!

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你好!如果車已經(jīng)過戶到他自己名下了,你們需要把這項固定資產(chǎn)結轉掉!這輛車掛在公司名上的時候是沒有計提折舊費的,會計這個做賬方式不太理解。
2021-01-06
同學你好。是公司花錢為員工買車嗎?
2021-01-06
您好,分錄,借以前年度損益調整(紅字),借固定資產(chǎn)。借以前年度損益調整,貸累計折舊。同時調整上年匯算清繳數(shù)據(jù)
2021-01-07
這個是需要公司的車輛,從法律上是這樣的,如果是過回給該員工,需要銷售處置固定資產(chǎn)給這個員工。
2021-11-27
同學你好,汽車要辦理過戶,指的是過戶給公司嗎?
2021-12-01
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