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我上個月計提工資時 借:管理費用46680 貸:應付職工薪酬-職工工資46680 發放工資時,因為沒有銀行流水,所以先用現金支付了 借:應付職工薪酬-職工工資46680 貸:庫存現金46505.4 應交稅費-應交個人所得稅174.6 這個月我看到流水時,發現給員工發放工資時沒有扣除個人所得稅,直接是發放的46680,我現在需要怎么調整分錄才對

2021-01-06 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-06 12:31

貸庫存現金,174.6?貸應交個人所得稅 -174.6

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快賬用戶5946 追問 2021-01-06 12:35

那我替員工繳納個人所得稅時應該怎么做

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齊紅老師 解答 2021-01-06 12:44

借營業外支出,貸庫存現金或者是銀行,這個墊付員工不扣對方個稅,?是不是這個,那這個不能稅前扣除,

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快賬用戶5946 追問 2021-01-06 12:48

這個不應該是從員工工資里扣除嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 12:54

是需要,你還工資表中扣嗎,還扣做借應交個人所得稅貸銀行,

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貸庫存現金,174.6?貸應交個人所得稅 -174.6
2021-01-06
您好,單獨計提個稅沒必要。計提工資和計提社保分錄正確。 發放工資應該是如下分錄 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-個人社保 貸:應交稅費-應交個人所得稅 貸:庫存現金/銀行存款
2020-06-15
同學,你好,發放工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:其他應收款—員工社保(個人承擔部分) 應交稅費—應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款
2020-06-15
現在借應交稅費個稅,代應付職工薪酬工資1000, 借應付中薪酬工資1000,貸應交稅費個稅
2023-04-01
這樣做是對的,沒有問題。
2024-06-19
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