貸庫存現金,174.6?貸應交個人所得稅 -174.6
老師,幫我看一下分錄對不對 計提工資: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—工資 計提社保: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—社保 發放工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:應付職工薪酬—社保 應交稅費—應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 現在這個公司,有單獨計提個人所得稅,走的其他應收款-代扣代繳個人所得稅,是不是沒有必要這樣
請問一下,老師,幫我看一下分錄對不對 計提工資: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—工資 計提社保: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—社保 發放工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:應付職工薪酬—社保 應交稅費—應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 現在這個公司,有單獨計提個人所得稅,走的其他應收款-代扣代繳個人所得稅,是不是沒有必要這樣
我上個月計提工資時 借:管理費用46680 貸:應付職工薪酬-職工工資46680 發放工資時,因為沒有銀行流水,所以先用現金支付了 借:應付職工薪酬-職工工資46680 貸:庫存現金46505.4 應交稅費-應交個人所得稅174.6 這個月我看到流水時,發現給員工發放工資時沒有扣除個人所得稅,直接是發放的46680,我現在需要怎么調整分錄才對
老師請問,去年202212月計提總經辦人員工資時,引發工資時借管理費用20000,貸應付職工薪酬19000,個人所得稅1000.現在發現應該借管理費用20000,貸應付職工薪酬20000;發放時借應付職工薪酬貸應交稅費應交個人所得稅。我應該怎么辦
老師 計提工資時 借管理費用 貸應付職工薪酬 應付職工薪酬的明細科目有 工資 社保 公積金 ,計提的時候應付職工薪酬是總數嗎?比方發放的時候 借應付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應交稅費-個人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
老師,您好。1.買的辦公用品,給即將注銷的公司開的發票,他沒有勾選,用不上了,后面他公司注銷了,發票沖紅還能換開他另外一家公司嗎? 2.計劃將公司注銷了,3月公司需要交增值稅20萬還未交,發票進項在4月沒有開完,5月又開了一張進項票。現在公司能申請留抵欠5月的,把它給一起給留抵嗎?怎么操作呢?3.攜程網上自費買的國外的機票(是公司人員出差),這個要拿著機票回來報銷嗎?還是到哪里開發票來報銷?4.個人APP匯算清繳要在5月31號前完成嗎?它和公司的匯算清繳有什么關聯嗎?業務員每月按8000進行的申報繳納個稅,實際上分批次共發了30萬的提成,未扣個稅,這個要怎么給他處理一下
發票開廣告服務文化服務需要繳文化事業建設費不
出售影視作品收益權,開了收益權發票,這個收入應該記入什么科目
沒有社保的工資必須按勞務報稅嗎?勞務繳稅比例是多少
老師盒到營業執照有半年多了,沒有經營,沒有收入,要交稅嗎?不用了要注銷。
老師咨詢個問題取消公司監事咋辦里
老師,為什么我的函數計算結果不對呀?
那我替員工繳納個人所得稅時應該怎么做
借營業外支出,貸庫存現金或者是銀行,這個墊付員工不扣對方個稅,?是不是這個,那這個不能稅前扣除,
這個不應該是從員工工資里扣除嗎
是需要,你還工資表中扣嗎,還扣做借應交個人所得稅貸銀行,