你好,按銷項-進項-上期留抵稅額,余額結轉到未交增值稅,
年底結轉完增值稅,轉出未交增值稅余額在貸方,但是賬上有留抵稅額 請問期末在貸方的轉出未交增值稅 如何做賬 還需要在做分錄嗎
年底結轉完增值稅,轉出未交增值稅余額在貸方,但是賬上有留抵稅額 請問期末在貸方的轉出未交增值稅 如何做賬 還需要在做分錄嗎
老師,增值稅結轉時,轉出未交增值稅科目是借方余額, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增-轉出多交增值稅 那轉出未交增值稅下的余額,不是還在嗎?如何做賬?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
具體分錄謝謝
我結轉的時候是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額 借:應交稅費-應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 現在轉出未交增值稅余額在貸方
你好,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費--未交增值稅,
年底未交增值稅 可以有余額嗎? 我們是有留抵稅
你好,可以的,留置下個月繳交,