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年底結轉完增值稅,轉出未交增值稅余額在貸方,但是賬上有留抵稅額 請問期末在貸方的轉出未交增值稅 如何做賬 還需要在做分錄嗎

2021-01-06 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-06 11:41

你好,按銷項-進項-上期留抵稅額,余額結轉到未交增值稅,

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快賬用戶9482 追問 2021-01-06 11:41

具體分錄謝謝

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快賬用戶9482 追問 2021-01-06 11:43

我結轉的時候是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額 借:應交稅費-應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 現在轉出未交增值稅余額在貸方

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齊紅老師 解答 2021-01-06 11:43

你好,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費--未交增值稅,

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快賬用戶9482 追問 2021-01-06 11:44

年底未交增值稅 可以有余額嗎? 我們是有留抵稅

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齊紅老師 解答 2021-01-06 11:47

你好,可以的,留置下個月繳交,

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你好 未交增值稅有借方余額的嗎
2021-01-06
你好,按銷項-進項-上期留抵稅額,余額結轉到未交增值稅,
2021-01-06
?你好,應交增值稅-轉轉出未交增值稅沒有貸方余額的,借方有余額表示要交增值稅,要轉到應交稅費用-未交增值稅貸方。 平時有預交增值稅,應放在應交稅費用-未交增值稅借方。
2021-01-06
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-09-07
您好 期初余額在借方 借:應交稅費-未交增值稅 100 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100
2022-05-15
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