你好,目前增值稅開(kāi)票系統(tǒng)跟金稅三期是鏈接的,誰(shuí)給你開(kāi)票,你給誰(shuí)開(kāi)票系統(tǒng)都可以比對(duì)的
老師 我方是小規(guī)模納稅人 向一家一般納稅人公司購(gòu)買(mǎi)材料 但是對(duì)方只能開(kāi)專用發(fā)票 沒(méi)有普票 這種情況怎么處理呢 ?如果收了專票 不能抵扣 又會(huì)成滯留票
老師,請(qǐng)問(wèn)在征稅環(huán)節(jié),如果是一般納稅人是能抵扣進(jìn)項(xiàng)的,一環(huán)扣一環(huán)往下進(jìn)展。 但如果是小規(guī)模納稅人呢,購(gòu)進(jìn)服務(wù)后,取得了專票不能抵扣,全額計(jì)入了成本。這種情況,稅務(wù)是怎么監(jiān)管呢?
老師請(qǐng)問(wèn),服務(wù)業(yè)小規(guī)模剛升成一般人是不是可以選擇6%的簡(jiǎn)易征收稅率?就是不需要取得專票抵扣進(jìn)項(xiàng)那種?想了解一下,能說(shuō)一下嘛,這種的所得稅是不是還是25%的稅率因?yàn)槭且话闳?/p>
老師,我們是生活旅游服務(wù)一般納稅人,實(shí)行差額征稅,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減15%,針對(duì)取得門(mén)票進(jìn)項(xiàng)是專票的,含稅成本可以扣減銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)還能加計(jì)抵減嗎,比如取得進(jìn)項(xiàng)106,成本100,進(jìn)項(xiàng)6,106扣減了銷(xiāo)售額,6抵了進(jìn)項(xiàng),還能加計(jì)抵減嗎?謝謝老師
老師,請(qǐng)教一下,我公司是服裝生產(chǎn)的一般納稅人,生產(chǎn)后進(jìn)貨的都是個(gè)體和小規(guī)模,我開(kāi)銷(xiāo)售專票沒(méi)有意義。那我的進(jìn)項(xiàng)抵扣不了,報(bào)稅時(shí)候是不是需要全額繳納啊。如果開(kāi)普票進(jìn)項(xiàng)抵扣不了,只能進(jìn)成本是吧,最后抵點(diǎn)兒所得稅[捂臉]。您看我這個(gè)思路對(duì)不對(duì)
勞務(wù)合同可以按工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅嘛?
勞務(wù)合同與勞動(dòng)合同有什么不同,怎么區(qū)分呀?
收匯時(shí),匯率可按收匯當(dāng)天的,也可按月初第一個(gè)工作日的,如后者的話,是出口那個(gè)月的還是收匯那個(gè)月的月初笫一個(gè)工作日呢?
中級(jí)題庫(kù),什么時(shí)候更新25年內(nèi)容
收匯時(shí),匯率按哪天的?
合伙企業(yè)開(kāi)發(fā)票有什么稅種,可以享受哪些優(yōu)惠政策呀?
收匯時(shí),匯率按哪天的?
請(qǐng)問(wèn)老師,老板讓我虛開(kāi)10萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,給對(duì)方單位抵稅,對(duì)方單位給老板幾千塊錢(qián),老板堅(jiān)持讓我開(kāi),我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該如何說(shuō)服老板,虛開(kāi)發(fā)票的邏輯老師可以說(shuō)下嘛
合伙企業(yè)的法人能按工資薪金申報(bào)嘛,還是只能給法人按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呀?
收匯時(shí),匯率按哪天的?
老師,之前會(huì)計(jì)把不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,直接入了費(fèi)用,沒(méi)有在勾選系統(tǒng)認(rèn)證后轉(zhuǎn)出,以至于勾選系統(tǒng)上還留有票據(jù)。這樣可以嗎?
你好你可以直接選擇不抵扣勾選
像這種還掛在系統(tǒng)上的票據(jù),實(shí)際已經(jīng)做賬的,我得沖回重新做吧?老師。
不用的,直接勾選就可以了