(一)收到補貼時相關支出沒有發生 1.收到補貼款時: 借:銀行存款 貸:遞延收益 2.發生相關支出時: 借:管理費用 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 貸:其他收益/營業外收入 或者 借:管理費用 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 借:管理費用 負數(二)收到補貼時相關支出已經發生? 借:銀行存款 貸:其他收益/營業外收入, 或者 借:銀行存款 借:管理費用 負數?
老師,社保局失業險穩崗津貼返還怎么做分錄
穩崗補貼返還失業險,怎么做分錄
收到勞動局返還失業保險穩崗補貼怎么做分錄
老師,收到失業保險穩崗補貼,社保補貼怎么做會計分錄啊
老師,收到失業保險穩崗補貼,社保補貼怎么做會計分錄啊
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
可以直接借:銀行存款 待:營業外收入嗎
可以,這個是可以的,可以,
老師稅控盤年費如何做分錄,以及之前的年費一直沒抵減怎么銷賬及保留
借:管理費用??? 貸:銀行存款/現金???? 抵減增值稅稅額,????????????????????????????????????????????????????? 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)?? 借:管理費用 ??負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
老師研發人員發生話費如何做分錄,需要交什么稅嗎
個人發生的
不同問題麻煩重新提問,謝謝??