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幾家公司收到一張未到期承兌進行拆分,本公司應收50000,實際收到48925,貼現1075,做分錄借銀行存款48925財務費用1075,貸應收賬款50000,對嗎?

2021-01-05 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-05 08:42

你好,貸方是應收票據科目,而不是應收賬款科目。

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快賬用戶7884 追問 2021-01-05 08:51

先作借應收票據50000貸應收賬款50000,再做借銀行存款財務費用貸應收賬款,對嗎?票據是其他公司收的又給本公司付款,付款數是扣完貼現息的數

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齊紅老師 解答 2021-01-05 08:53

你好,是先做 借:應收票據50000,貸:應收賬款50000 然后做 借:銀行存款,財務費用,貸:應收票據

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你好,貸方是應收票據科目,而不是應收賬款科目。
2021-01-05
同學您好,你的分錄正確哈,不是短期借款。老師再把完整分錄寫一遍,?銀行匯票到銀行貼現的會計分錄?主要包括以下幾個步驟: ?收到銀行承兌匯票時?,會計分錄為: 借:應收票據 貸:應收賬款 ?將銀行承兌匯票貼現時?,會計分錄為: 借:銀行存款 財務費用 (貼現利息) 貸:應收票據
2024-09-12
收到承兌,借:應收票據 貸:應收賬款? 收到貼現款,借:銀行存款 財務費用 貸:應收票據
2021-05-22
您好,是對的,手續費 借 財務費用 貸 銀行存款
2023-01-09
?你好;? ? ? ? 是的;到時就得走借款處理理? ?
2022-05-18
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