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老師你好,有一筆經濟業務需要請教您。之前我們代開了125000元的發票,收稅點10321.1元,分別轉了10300元和21.1元,但是之前的會計只做了銀行存款增加10300, 另一筆21.1做的存現,剩下的做收到現金114700元,后來返點退給中間人2100元做的其他應付款,上個月把125000的發票紅沖了,退回已收稅點10321.1,扣除返點2100,實退8221.1元。請問這個紅沖并退款的分錄應該怎么做啊
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發票復印件,其中有些發票之前未入賬,還有些即沒得發票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
對方公司讓我公司申請開了紅字專用發票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對方公司也開了對應的紅字發票過來。我公司稅務網上的申報表顯示進項轉出是1750元。 已經扺扣了的。3個月房租,當時一次性付,按月分攤費用了。當時做的是借:預付賬款 借應交稅金-進項 貸:銀行存款,后3個月分攤完費用 現疫情要免3個月房租,對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發票信息表,對方開紅字發票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費用,-1750是進項稅 這筆錢實際是沒退的,抵下一年3個月房租。 請問會計分錄怎么處理
賬結法結轉本年利潤1.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,消費稅稅率為10%,產品銷售價格中均不含增值稅金額。銷售產品為公司的主營業務,在確認收入時逐筆結轉銷售成本。2022年度6月份,甲公司發生的部分經濟業務如下:(1)6月5日向A公司銷售應稅消費品一批1000件,單價87.5元。為了鼓勵多購商品,甲公司同意給予A公司20%的商業折扣,同時支付運費1000元(不考慮運費的增值稅影響)。該批商品的實際成本是50000元,商品已經發出,貨款尚未收到,該項銷售業務屬于某一時點履行的履約義務。(2)6月10日,上月銷售給丁公司的A產品出現嚴重質量問題,客戶將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當日支付了退貨款價稅合計22600,并按規定向客戶開具了增值稅專用發票(紅字)。該批產品實際成本為13000元。(3)6月8日,在購買材料業務中,根據對方規定的現金折扣條件提前付款,獲得對方給予的現金折扣1000元。(4)6月10日行政部發生業務招待費5000元,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為300元,以銀行存款支付。請做出會計分錄!
旅游公司內賬。相當于是員工自己付錢買的,價格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業務收入450,然后后面付了款開發票報銷時,能不能直接沖賬借其他業務收入,貸銀行存款,就不用走應付賬款這個科目了,還是說一定要走應付賬款這個科目,,因為原本是想走費用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業務收入,但是好像計入費用報銷也不知道行不行,如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時候借:其他應收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個月做的賬,已經結賬,報表已經發給領導了,不想返回去重新做賬,而且當時是收了好幾個員工的錢,都是不同時間收的,一定要在這個月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業務收入,貸銀行存款這樣做嗎?
老師你好,如果公司要注銷,實收資本是200萬,帳上貨幣資金有150萬,沒有應收和應付款,那這150萬是要分給股東要交稅嗎?
老師,這個是什么費用,怎么做分錄
期初數為什么沖不了???它的賬錯了嗎
匯算清繳時,招待費需要調減,調整表怎么填?
什么影響企業所得稅申報呢?或者什么有利于企業年度匯算清繳減少企業所得稅
勞務派遣公司在個稅申報代發人員工資的時候,能以勞務所得的形式來申報不
請問公司的餐飲費怎么入賬
邊角料無銷項發票、毛利低利潤低、、環保稅入庫少、繳納土地使用稅少不成比例、無電費發票,這樣的說明怎么寫呀
老師 我們是農業種植公司 給種菜的棚買了保險 是用個人卡付給保險公司的 但是發票開到公司 然后棚壞啦 保險公司賠付啦錢 我從頭該怎么做賬
購買宿舍用熱水器是進什么費用科目?
你好:希望可以幫到您,紅沖分錄主要是將之前的分錄對沖哦 借:主營業務收入? 114700 借:應交稅費-應交增值稅-銷項? 10321.1 貸:銀行存款? ? 125021.1 借:其他應付款? ?2100 貸:銷售費用? ? 2100
老師之前我描述的可能不太清楚,原先的憑證是這樣做的,因為我們是給人家代開票的,開票金額減去實際收到的銀行存款就直接放在現金里的,但實際上我們是沒有這么多現金的,我現在就不太明白紅沖的憑證跟這筆退款8221.1的憑證應該怎么做
不好意思,上午在忙
你好:你們這個代開發票不太規范哦,之前你們做的現金一直掛著虛數,怎么銷賬呢
因為是之前的業務,庫存現金一直都是不準確的
你好:那這個不太好辦哦。賬務不規范的情況不好處理
那老師有什么解決辦法嗎,我也是剛接觸,不知道怎么弄了
不好意思,我也不太清楚哦