同學(xué)您好!
答:不可以這樣處理,要把稅金區(qū)分開來,否則期未結(jié)轉(zhuǎn)損益時成本含了稅金,虛增成本,減少利潤,報表是錯誤的。
老師,我們是一般納稅人,施工企業(yè),開了一張3%的勞務(wù)發(fā)票,可以幫我列一下分錄嗎
本月銷售產(chǎn)品下個月才開票怎么做會計分錄和申報
印花稅的計稅依據(jù)是什么?
收匯和確認(rèn)收入不在同一個月,匯率不一致,放哪個科目
在長春的公司工作,但是員工是山東人,社保想在山東繳納,怎么操作啊
老師,買零星配件收到的普通收款收據(jù)可以作為記賬的原始憑證嗎?
銀行代發(fā)工資,明細(xì)還要打出來給會計嗎
老師,一般納稅人辦理注銷時,未分配利潤有7300元,請問老師這個未分配利潤為正數(shù),是不是股東的需要繳納個人所得稅呀,這個是按分紅繳納個稅嗎?在哪辦理呢?
社保CA鎖能給在冊人員辦理社保補繳業(yè)務(wù)嗎
昨天開出的專票,要求我們重新開,是不是紅沖后直接開就可以,然后用新開的發(fā)票入賬
但是我收到專票時是沖減了成本的,這樣處理也是為了跟企業(yè)的業(yè)務(wù)特點保持一致,收到發(fā)票不及時,有些能不能取得專票也不確定,按正常入賬會發(fā)生太多的暫估太多的沖賬
企業(yè)辦理入庫都采用的含稅價,導(dǎo)致財務(wù)涉及庫存的帳都要換算,種種原因
同學(xué)您好!答:現(xiàn)在的進銷軟件ERP系統(tǒng)都可以設(shè)置含稅單價與不含稅單價的,是可以區(qū)分開來的。還有月底沒到發(fā)票的一定要進行暫估入庫處理。下月到票后再沖回,不要因為麻煩就不處理。