你好 把增值稅結轉到營業外收入 不計提附加稅
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
影響當期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產清理
不是小規模納稅人不需要結轉增值稅嗎?
你好,你需要結轉到營業外收入,不是嗎?借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
小規模納稅人,不是不需要結轉增值稅,也啥要結轉到營業外收入
你好,你有應交稅費,應交增值稅余額,你這個放到哪里呀? 他說的不結轉增值稅,是繳納的時候不需要結轉,直接做繳納的分錄。
小規模繳不繳增值稅都要結轉到營業外收入嗎?
你好不交增值稅的時候,需要結轉到營業外收入 繳納的時候不需要。
那我這個月需要繳納的,怎么處理,直接計提附加稅就行了邁
十二月份計提附加稅 繳納的增值稅附加稅在這個月做。
我說的就是十二月的賬
12月份計提附加稅 一月份繳納
需要繳納的12月怎么做
不需要繳納增值稅的,12月直接把增值稅轉到營業外收入就行了邁。
借稅金及附加貸應交稅費附加稅, 一月份借應交稅費應交增值稅貸銀行存款借應交稅費附加稅貸銀行存款 是
12到底是借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。還是借稅金及附加貸應交稅費附加稅
需要交增值稅和附加稅的 借稅金及附加貸應交稅費。
需要繳納增值稅的 借稅金及附加 貸應交稅費 然后計提附加稅是不
你好,借稅金及附加貸應交稅費,這個就是計提附加稅的。
增值稅需要繳納什么都不需要做,次月直接做繳納的分錄就可以。
需要繳納增值稅的12月就是計提一哈附加稅,就行了對吧
不需要繳納的, 把增值稅結轉到營業外收入 不計提附加稅
我說對了吧
你好 是的 是的 是這么做的