同學你好 你們建賬之前有營業嗎
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因對不上。那我接這個賬能不能在銀行存款下設置一個二級明細:銀行存款結賬數把他之前系統里的銀行存款金額寫上,然后我在設置一個二級明細科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
是這樣的啊,就是我,我還有個問題想問一下,我們現在就是我那個銀行開戶嗎?然后銀行那邊要求就是要轉要先,要先轉3萬塊錢進去公賬里面,然后這個3萬塊錢的公賬的話,這個錢有沒有規定是要法人轉還是說要其他人也可以轉,然后這個分錄應該怎么做呢?就是轉賬進去之后的,然后他過幾天又要轉出來,那種賬,就是那筆錢。
老師,咨詢一下,就是我們財務做賬用的是管家婆軟件,然后這兩天才可以做賬,開賬時間是五月,但是開賬之前設置了銀行賬戶里有幾百萬,現在要開始補之前幾個月的賬,然后銀行賬戶里面的錢是實收資本來的,這個分錄錄進去的話,最后會導致銀行賬戶里的錢翻倍,但是其實并沒有這么多,這個分錄該怎么辦?開賬之前設置的銀行存款現在不能修改
老師你好,我是新接手一家公司的賬。這個公司只交房產稅和土地使用稅。上個會計剛開始做賬就按銀行收到3萬元作為實收資本。然后每月稅款從這3萬元里扣。但是實際沒有進賬3萬元,只是法人看賬戶錢不夠了,往里轉幾百元錢。導致賬上金額與銀行金額對不上。這種情況怎么辦呢?
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業務發生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄,如果發現6月之前有一筆未收回的貨款現在收回來了入了公戶,那補記借銀行存款貸方應收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因為之前已經錄了期初,那怎么處理
老師,按公司法,會計和采購是不是不能兼任的
研發結束后有一部分形成了一些次制品,這些次制品一直放著沒有辦法處理,等后面可以當廢料賣出去的時候研發活動都結束了還可以沖減研發費用嗎?還是要怎么做賬?
發票沒填購買方稅號可以嗎?
內部缺陷不是只有運行缺陷和設計缺陷嘛
老師,你好!公司投資對方長期股權投資,對方虧損,我方怎么處理賬務
老師您好! 我在個稅系統工資總收入填寫5800元,扣除社保和公積金個人部分,余額4994.74,不需繳納個稅; 我在電子稅務局社保申報工資基數,填寫4800,系統自動顯示工資申報基數是4812元, 這樣我社保繳費基數4800和工資總收入5800就不一致了, 這樣稅局會稽查到嗎?
老師,企業所得稅匯算清繳繳納的所得稅計入什么
老師,年度財務報表那個年初數是根據上年度填寫的年財務報表來的?還是季度那個報表?
個體戶可以做跨境電商嗎?需要交那些稅呢?
去年的成本票對方現在還沒給我,會影響我匯算清繳嗎?可以等下個季度再給嗎?嗎
沒有營業
那你為什么銀行里有錢?是實收資本就直接做進去