同學,你好,這個只能紅沖了。
老師,上月有一份專用銷項發票按理是作廢的,但是紙質版上作廢了,可稅盤沒有作廢,而且也正常報稅了,這種情況如何處理
老師您好,我有一張住宿專票在1月抵扣了,但是發票聯沒有入賬,是不是這種情況只能進項稅額轉出了,要不就是銷售方作廢在重開,我才可以正常使用,入賬2月里。
老師,我們的收到的電費發票已經認證了,但是銷方作廢了,做了紅沖,增值稅報表上就有個進項稅轉出,我們的賬務處理如何處理
老師,我們是建筑企業,2023年給一個項目的甲方開了150萬元工程服務的紙質版專票,因為當時計價金額有誤,對方現在要求我們作廢紅沖,我們本月只開了120萬元銷項出去,如果作廢紅沖的話,3月份的增值稅報表上收入就出現負數了,請問一下這種情況可以正常提交申報表嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
但是紙質發票一式三聯都有作廢的戳記,這樣還可以當用原始憑證嗎
同學,你好這個沒有辦法,寫個說明放在里面。