你好,如果是直接減免,不是先征收后返還的話,直接少記就可以了。 你都計提了的話,就沖銷多計提的那部分。
申報下半年房產稅和土地使用稅,按政策減免了一部分,之前是每月都進行了計提,應該怎么做賬
1.2020年2月,甲公司從其他單位購入一塊使用年限為50年的土地,并在此土地上開始自行建造兩棟廠房。2020年11月,甲公司預計廠房即將完工,乙公司簽訂了經營租賃合同,將其中的一棟廠房租賃給乙公司使用。合同約定于廠房完工交付使用時開始起租,租賃期為6年,每年年末支付租金288萬元。2020年12月5日,兩棟廠房同時完工達到預定可使用狀態并交付使用。該土地所有權的成本為900萬元,至2020年12月5日,該土地使用權已累計計提攤銷16.50萬元;兩棟廠房的實際造價成本均為1200萬元,能夠單獨出售。兩棟廠房分別占用土地為這塊土地一半面積。甲公司應如何賬務處理?2.承上題,甲公司按月計提投資性房地產折舊和攤銷。預計出租的廠房使用壽命為20年,預計凈殘值為0;土地使用權按50年攤銷。按照年限平均法計提折舊和攤銷。甲公司應如何賬務處理?(主要第二題不會,土地使用權折舊用不用把之前計提攤銷的16.50的一半減去)
我想問一下 就是2021-2022年計提的房產稅和附加稅正常計提 但是政策減半征收 剩余多計提的已經做收入,現在審計不允許拿多計提的部分稅金做收入 ,22年的賬已經結轉到23年了,現在如果要改 怎么改了 ,或者說做收入的部分 能否在23年的時候計提房產稅 附加稅的時候減半計提 全額繳納就用做收入的部分進行沖減呢
你好老師,我司收到稅務局的提醒:尊敬的納稅人,經稅務機關系統初步篩查,貴單位在2020-2022年間存在生產銷售數據,但未存在土地、房屋稅源登記且未接收土地、房產租賃發票。現提醒您開展房產稅和城鎮土地使用稅涉稅風險自查,請按照稅法規定于2023年3月31日之前完成申報。如有政策問題,可向主管稅務機關進行咨詢。這是什么意思?應該怎么做?
老師,我們是小微企業,申請了加計抵減政策,23年1月起加計抵減政策從10%到5%,但一月申報的時候按照10%申報了,因此多了131.24,8月的時候進行了一個更正,現在我們申報8月增值稅的時候報表扣回1月多計提的131.24元,這個應該怎么做賬呀?
機構為編程培訓學校,涉及童伴業務--開票類目,研學、游學、打比賽、培訓這些業務屬于哪些類目
開專票要求對方補稅點,是每一筆轉賬都要計算對應的附加稅增值稅企業所得稅印花稅嗎,這個要補的稅點是不是不是固定的
老師,我們報銷的普通發票怎么能避免重復報銷
老師 我們一個同事離職了, 當時簽的合同工資是1.6萬,實際發放也是1.6萬, 但是領導實際給他的工資是2.6萬, 另外一萬是領導私下給員工, 但是這1萬一直拖著兩年了, 同事離職后 就申請仲裁了,上面寫著欠多少工資, 證據財務人員我和同事的聊天記錄, 和領導和同事的聊天記錄,還有釘釘報銷記錄, 還有拖欠工資的工資明細表,明細表上只有領導簽字,沒有蓋章沒有手印, 這種會仲裁成功嗎? 如果公司不認這個能通過嗎?
老師,企業匯算清繳時,把24年科目余額表導出 看看那些項目沒有發票但是賬上是費用,這些需要調增。對嗎?
請問一下,我申報退稅的時候,有一欄是美元離岸價,我收匯收的是人民幣,這個地方我怎么填?我看也沒有可以改動的地方。我報關單申報的出口價也是人民幣金額
一月份的單據都需要裁下來是嗎、到2-1-1之前的
請問收到房租發票分別是 經營租賃*房租 6000元 現代服務*服務費6000元 企業管理服務*服務費1500元 怎么做會計分錄
24年第四季度的附加稅我忘記計提了,現在可以補計提嗎?怎么計提?
老師,企業每年組織的員工體檢做福利費,還是做勞動保護費
那后續我針對這個再進行退稅的呢?又要怎么做賬?
借:銀行存款 貸:應交稅費—房產稅、土地使用稅 借:稅金及附加?負數 應交稅費—房產稅、土地使用稅
好的,謝謝老師
不客氣,很高興能幫到您