你好 不免 需要交稅的
買(mǎi)車(chē)的是只開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票吧,不分專票普票,小規(guī)模一般納稅都可以用
小規(guī)模開(kāi)的機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,和普票一樣吧,不超三十萬(wàn)免稅
老師 經(jīng)營(yíng) 摩托車(chē)銷(xiāo)售的個(gè)體工商戶 開(kāi)出的機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票 (季度不超45萬(wàn)小規(guī)模納稅人查賬征收) 增值稅申報(bào)的時(shí)候 怎么填列?跟開(kāi)具普票不超45萬(wàn)填列方法一樣么?
你好,銷(xiāo)售車(chē),小規(guī)模納稅人可以申請(qǐng)機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票嗎,如果不超45萬(wàn)是不是免增值稅?
老師,小規(guī)模一季度開(kāi)票超了三十萬(wàn),開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)的普票發(fā)票,還有一個(gè)點(diǎn)的普票,那還是按減免的1個(gè)點(diǎn)交增值稅對(duì)吧?
北京市退休金是多少?
老師你好,我公司為制造業(yè)一般納稅人企業(yè),收到小規(guī)模開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品免稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣增值稅嗎
去年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來(lái)171500,差額3500,把去年的賬沖掉重新做,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒(méi)有收入,這個(gè)報(bào)表正常嗎?有沒(méi)有關(guān)系?
匯算清繳的年報(bào)和第四季度報(bào)有不同,還需要更正第四季度的報(bào)表嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)房屋出租要交印花稅嗎,計(jì)稅依據(jù)是怎樣算
請(qǐng)問(wèn),A、B兩個(gè)公司,A借款給B是轉(zhuǎn)的承兌,B還款給A是轉(zhuǎn)的現(xiàn)金,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題
老師請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商開(kāi)給我們的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),我怎么記賬,
工商年報(bào)里,社保信息,怎么在電子稅務(wù)局查看填寫(xiě)正確的數(shù)據(jù)
老師,我們公司買(mǎi)了一部新車(chē),是按揭的,但是按揭還款是法定代表人私人賬戶去還的,不是公司公賬上去還的,這可以嗎?
是1000.3這個(gè)月所得稅年報(bào),發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),我改了12月的帳,所以我去稅務(wù)把24年第四季度的報(bào)表和所得稅都更正申報(bào)了。但是我24年12月計(jì)提所得稅1000.1。今天更正申報(bào)1000.3。差額0.2。稅務(wù)系統(tǒng)直接抹零了,不用補(bǔ)交。那種情況怎么辦。我?guī)ど细笫?000.3。但是實(shí)際1月交的是1000.1。
開(kāi)多少交多少么,小規(guī)模機(jī)動(dòng)車(chē)票是這樣?
你好 是的 這個(gè)做專票 可以抵扣的