你好 填寫 不需要填寫的
你好老師。我想咨詢12月份開具發(fā)票了交了增值稅明年1月起分期確認(rèn)收入的話 那12月份增值稅申報表收入這一塊如何填報?還有明年1月份收入這一塊如何填報呢?
甲賣貨給乙,2020年12月開了增值稅發(fā)票,2021年1月發(fā)貨,根據(jù)財稅兩條線,2020年要交稅,2021年確認(rèn)收入。我就不明白了,稅務(wù)是以票控稅,2020年申報表也會根據(jù)票據(jù)確認(rèn)收入,那就是做賬不確認(rèn)收入,增值稅申報表確認(rèn)?那所得稅呢,收入是不是也得算上這個呢,感覺這塊好亂,老師能給捋一下嗎
出口退稅問題 1.12月出口報關(guān)了一筆批貨物。未及時開票。那12月需要確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)的話申報12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發(fā)票?確認(rèn)收入一起,跨年了 。稅務(wù)備案還沒下來 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒法進(jìn)行退稅申報和開具出口發(fā)票
老師你好,我現(xiàn)在10月1號到12月31號,我申報的這個收入的話,是1~12月的收入嗎?還是一到9月份的增值稅申報,明年的4月份再申報10月1號到12月31號的增值稅主表嗎?
老師您好,我在12月份申報增值稅的時候計提了12月份的未開票收入了,1月份已經(jīng)把12月的收入票開出來,是不是要在這個月申報的時候調(diào)減掉,怎么填申報表呢
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。