圖二,就是如果存在內(nèi)銷和外銷的情況,內(nèi)銷,這邊是銷項(xiàng)減對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。外銷這邊出口是免稅,進(jìn)項(xiàng)可以退稅。 這外銷退的部分可以抵內(nèi)銷要交的增值稅,然后抵完后還有差額,就可以退,就做那分錄處理的。
老師我發(fā)的3張圖片中,幫忙看下安利中(2)的會(huì)計(jì)分錄,不是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?為什么計(jì)算出來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅82.57 怎么計(jì)算出來(lái)的,老師2的會(huì)計(jì)分錄為啥用工程結(jié)算 ,我換成主營(yíng)業(yè)收入可以嗎? 老師5的會(huì)計(jì)分錄不理解,給講講嘛?實(shí)際工作中,老師您用那個(gè)會(huì)計(jì)科目。借方 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 這不是分包方計(jì)算出來(lái)的嗎?不理解還沖減工程施工 6)會(huì)計(jì)分錄在實(shí)際工作中可以不列嗎?不理解? 另外老師比如進(jìn)項(xiàng)留底,一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,另一個(gè)項(xiàng)目一般計(jì)稅,能抵扣嗎?老師同一個(gè)公司,項(xiàng)目不同還可以用兩種計(jì)稅方法啊?不理解 分部回答,看完圖片謝謝
應(yīng)交稅費(fèi)的知識(shí)點(diǎn)。中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)容,請(qǐng)老師解答一下。 圖一。為什么是這樣的列示情況? 圖二。畫橫線處怎么理解?
老師,這個(gè)是全盤賬實(shí)操的題,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我有三個(gè)問(wèn)題不理解 一、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的本期借方發(fā)生額是如何計(jì)算得出的? 二、期初“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方金額是45000,本期“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方發(fā)生額又是26967,這個(gè)科目的期初額加上本期發(fā)生額都在借方應(yīng)該是留抵不進(jìn)行賬務(wù)處理,那為什么答案是“借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”呢?而且答案解析給出的公式是(起初銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))+(銷項(xiàng)發(fā)生額+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)生額+出口退稅發(fā)生額-進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期初借方余額,按這個(gè)答案解析本期發(fā)生的“轉(zhuǎn)出未交增值稅”發(fā)生額應(yīng)該是在貸方而不是借方啊,這樣的話解析和題目中的表格是反的,為什么會(huì)這樣呢? 三、實(shí)際工作中月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這一步是電腦軟件直接生成,還是需要自己手動(dòng)做呢?
(請(qǐng)孺子牛老師回答) 1.圖一這道題目是我根據(jù)售后回購(gòu)(融資性質(zhì))的題改的,可能不太對(duì),我是想將融資性質(zhì)和租賃性質(zhì)做個(gè)對(duì)比,請(qǐng)問(wèn)分錄這樣寫對(duì)嗎?確認(rèn)租金收入的同時(shí)是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)租賃成本?應(yīng)該怎么做?還有如果交增值稅應(yīng)該是在哪一步? 2.圖二這道題我不明白的是,從銷售方角度看,提前收到了錢不是好事嗎,為什么還產(chǎn)生了費(fèi)用,對(duì)于這個(gè)會(huì)計(jì)處理不太明白
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ荆饕獦I(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝]有從事過(guò)這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對(duì)不對(duì),麻煩老師解答下以下問(wèn)題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說(shuō)是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個(gè)機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問(wèn)為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說(shuō)給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過(guò)所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺得這么做肯定不對(duì),但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問(wèn)題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫(kù),成本票來(lái)了就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對(duì),但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師,匯算清繳小微企業(yè)。請(qǐng)問(wèn)一下A107040這個(gè)表還要選擇的嘛? 還有A105060廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表,要是沒有業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不選擇這個(gè)表行不行
工商年報(bào)里,有個(gè)企業(yè)及時(shí)信息申報(bào),這個(gè)要保存并公示嗎?
請(qǐng)問(wèn)法院的判決書跟開具的過(guò)付款票據(jù),能作為土地增值稅清算扣除憑證嗎
老師,匯算結(jié)束,企業(yè)成本倒掛,有黃色預(yù)警,匯算結(jié)束會(huì)被抽查么
出口發(fā)票開具時(shí)間是25年3月,報(bào)關(guān)時(shí)間也是25年3月,現(xiàn)在5月做出口退稅申報(bào)。申報(bào)年月選幾月?
老師,我們是做物流的,現(xiàn)在把車賣給個(gè)體戶老板了。這個(gè)賣車發(fā)票怎么開啊
剛剛審核了合同,原先爭(zhēng)議解決方式是在南京仲裁,后來(lái)客戶把南京改成了臨沂,就改了這兩個(gè)字但是沒告知乙方,乙方審核時(shí)也沒發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致簽了合同,那這份仲裁協(xié)議還有效嗎
老師,我公司要注銷公司,但名下還有車輛一臺(tái),原價(jià)50萬(wàn),折扣了20萬(wàn),剩余價(jià)值30萬(wàn),當(dāng)初來(lái)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)我把剩余價(jià)值賣了35萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)以前抵扣了的增值稅要怎么處理,價(jià)格多了5萬(wàn),要怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師,客戶要求開設(shè)計(jì)服務(wù)*亞克力板設(shè)計(jì)的票,單位要開塊,不行吧
老師,現(xiàn)在的普通電子發(fā)票可以放在WORD文檔里打印出來(lái)做賬嗎?
外銷商品的進(jìn)項(xiàng)稅可以退稅嗎??jī)?nèi)銷產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅可以退稅嗎?有點(diǎn)搞不清楚到底哪個(gè)可以退。
還有圖一可以解釋一下嗎,不太懂為啥要這樣列示,還是說(shuō)死記住就可以了
對(duì)外銷售了,對(duì)應(yīng)的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是可以去申請(qǐng)退稅的。對(duì)內(nèi)銷售的,這個(gè)不存在退呀,你是抵扣了。
對(duì)外銷售的進(jìn)項(xiàng)稅可以退稅嗎,對(duì)內(nèi)銷售是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是這樣嗎
是的,就是這個(gè)意思的
圖一能解釋一下嗎,謝謝老師
圖一你是對(duì)哪里不理解?