你好,這個是雙方協商,沒有統一計算公式的?
老師,你好!咨詢個事情!我們公司是建筑公司,我們有個項目給別人做,現在對方讓我們開13萬的專票!我們是9個點的專票,我們公司稅負率是3個點,那我是不是得讓對方提供7155.96的進項材料發票來抵扣才對方我們工程3個點的稅負率!如果對方提供的專票沒有達到7155.96,那應該怎么算呢?還有對方提供的必須是專票吧,普票可以嗎?
鄒老師好,對方想掛靠我們建筑公司,如果對方提供80%進項票,因為我們計算應交稅局的稅率加起來都10多個點,如果對方提供了稅票,我是不是要在10多個點的前提下扣除他進項票的稅點?謝謝老師
老師我想咨詢一下,我如果掛靠一個土建公司,承接項目,我要交掛靠的這個公司管理費及稅費,我想了解一下稅費是怎么算的 對方公司給我們兩種方案:直接扣點和提供進行發票,我想看看哪種方式更有優勢 謝謝老師
老師好,請問一下如果我們的下游公司需要我方多提供發票,對方承擔增值稅,這樣我公司的所得稅稅負就高了對嗎,這種是不合規的,如果可以多提供點發票,怎樣處理更合適呢謝謝老師
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點手續費,讓我算一下,對方應該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發票,增值稅,企業所得稅,個稅應該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點的手續費,如果要交稅的話,我們自己出,
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發票,,發票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發現去年運保費的發票做了銷售費用,今年調賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續費21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務養生服務,主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉為公司,請老師給點見意
老師,一個項目是簡易征收,除了勞務費發票進項不能抵扣,其他費用發票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業,不能夠視同內銷的是不是就是要開13個點的稅
我們公司是個貿易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質發票作廢,我們已經通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應的發票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務局說高買低賣,要我們補收入,更正去年增值稅申報表補稅,那我去年的財務報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發12月的工資只發了2000剩下的5000在今年4月才發放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?
其實我想不明白是,交增值稅是9個點的稅率,附加稅1個點左右,不計企業所得稅要交的稅率是定了的,為什么說他提供進項票我就要減回稅點?
你好,這個是雙方協商,沒有統一計算公式的? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
不是,是我想不通,有進項票抵扣了可以減稅點這個問題
你好,因為提供了進項發票,對方實際需要繳納的稅款就少了,你就可以適當的少支付一些稅款給對方
哦,好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝