學員您好, 1、2、甲公司的會計分錄為: 借:應付賬款? ? 35 ? ?貸:主營業務收入? ? 20 ? ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?2.6? ? (20*13%) ? ? ? ? ?營業外收入—債務重組利得? ? 12.4 借:主營業務成本? ?17 ? ?貸:庫存商品? ?17 所以甲公司債務重組利得=35-20*(1%2B13%)=12.4(萬元) 3、4、乙公司的會計分錄為: 借:庫存商品? ? 20 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ?2.6 ? ? ? 壞賬準備? ? 5 ? ? ? 營業外支出—債務重組損失? ? 7.4 ? ?貸:應收賬款? ?35 所以乙公司的債務重組損失=35-20*(1%2B13%)-5=7.4(萬元)
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。