你好,可以補做到11月份
老師,10月份開的卷票170元,對方因為抬頭是個人不能報銷,11月份我們紅沖重開了,老板剛發現忘了給會計這張紅沖的票,這張票可不可以入到12月份
老師,我有一個12月份開的發票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當月作廢了,準備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發票嗎?因為我沖的是12月份業務,我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發票嗎?
老師,10月份做了收入,但是直到12月份報稅都沒有開出發票,因為賬沒對好。我可以紅沖了不,這筆收入
3月份做了一張電費發票已經入帳,后因為對方單價開錯,所以他們紅沖,重新開了一張正確給到我,但是沒有給我紅沖發票,這個是不是少給我了?
老師好,對方10月份開的普票3000元,現在發票丟失了,11月份可以紅沖嗎?發票聯對方拿不到,能紅沖嗎?再開發票,對方要求我出稅點的錢,如果不紅沖的話,我發票照片有的,能做為報銷憑證嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
你好 可以補做到12月份。
可以入到12月份嗎?
你好 可以補做到12月份。 2020-12-13 09:48
老師,12月份我該怎么做?
借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數。
10月份這個170已做開票收入繳稅,11月份紅沖重開,11月份發票匯總里已經把這個170減了,11月份的收入是按發票匯總的數確認收入,12月份該怎么做
先做紅沖170,確認開票收入是在發票匯總數的基礎上加上170
你好,11月份的收入是按照發票匯總的數確認收入,也就是沒有做正數和負數的發票是嗎。
是的,沒有做
借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。
12月份做嗎
11月份會計已結賬,老板發現這張票沒有給會計
你好,是的是的,12月份做的。
老師,假如12月發票匯總是5000,不是紅沖170了,確認收入就得按5170,總之等于5000就對了
藍字確認5170,然后再做一個負數的170才可以。
理解了,老師!謝謝!
不用客氣的,工作愉快。