這個(gè)做借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn),
接手的賬務(wù),以前建賬之前有筆貸方余額的應(yīng)付職工薪酬100000,這個(gè)計(jì)提時(shí)肯定入管理費(fèi)用了,但管理費(fèi)用每月肯定都入本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了,我問(wèn)老板說(shuō)不欠任何人工資,所以要將這個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)入營(yíng)業(yè)外收入,分錄咋寫(xiě)老師,這事遺留四年了,直接借應(yīng)付職工薪酬貸營(yíng)業(yè)外收入,還是先借應(yīng)付職工薪酬紅字貸管理費(fèi)用
老師以前年度遺留的賬本上應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸方余額1萬(wàn),前面會(huì)計(jì)建賬把他入到貸方應(yīng)付職工薪酬貸方余額,,這筆賬追查以前年度這里面啥費(fèi)用都有,賬特別不嚴(yán)謹(jǐn),一踏糊涂無(wú)法查明啥原因,老板讓2019年把這筆錢調(diào)入收入上稅了,我當(dāng)時(shí)分錄寫(xiě)借應(yīng)付職工薪酬,貸營(yíng)業(yè)外收入,不知該咋樣處理才是最好的方法
老師,您好,上個(gè)月工資表錯(cuò)了,計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了1500,導(dǎo)致給員工也多發(fā)了1500的工資,但是后來(lái)員工把這個(gè)1500退回來(lái)了,我這個(gè)月做賬怎么做呢,我是這么想的,當(dāng)時(shí)我計(jì)提的時(shí)候是借管理費(fèi)用21500,貸應(yīng)付職工薪酬-工資215000;上個(gè)月員工把多發(fā)的1500退到公戶了,多以做借銀行1500,貸應(yīng)付職工薪酬-工資1500,這樣和本月發(fā)工資的時(shí)候借方的21500,兩個(gè)一抵,應(yīng)付職工薪酬就平了,可是之前我管理費(fèi)用里面多了1500怎么辦呢,還是我這樣做不對(duì)?如果本月直接沖銷多計(jì)提的1500,借應(yīng)付職工1500,貸銷售費(fèi)用1500,那我收到銀行的1500,貸方又什么呢,這兩種方法感覺(jué)都有問(wèn)題,求老師指點(diǎn)
老師您好 因?yàn)槠髽I(yè)今年要申報(bào)高新技術(shù)企業(yè) 但是往年都沒(méi)有做研發(fā)費(fèi)用 現(xiàn)在需要調(diào)賬 把本屬于研發(fā)人員的工資全部做進(jìn)了管理費(fèi)用 是不是調(diào)賬就應(yīng)該是:第一步首先從每月工資那筆憑證沖回 借:管理費(fèi)用(借方紅字)貸:應(yīng)付職工薪酬(貸方紅字)然后把沖回的該計(jì)入研發(fā)人員的工資重新入帳:借:研發(fā)費(fèi)用-直接人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 最后再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)入管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)費(fèi)用-直接人工費(fèi) 企業(yè)全部是屬于費(fèi)用化
您好老師,弱電安裝公司,項(xiàng)目人員的工資計(jì)提時(shí)不確定是哪個(gè)項(xiàng)目的,沒(méi)有計(jì)入工程施工,直接計(jì)處勞務(wù)成本可以不?就是計(jì)提工資時(shí):借:勞務(wù)成本,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后哪月有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),做:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,這樣可以嗎?
老師我們建筑公司有一個(gè)政府的項(xiàng)目就這一個(gè)項(xiàng)目可以純勞務(wù)開(kāi)三個(gè)點(diǎn)包工包料開(kāi)九個(gè)點(diǎn)嗎上次開(kāi)了九個(gè)點(diǎn)的票下一次可以開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的純勞務(wù)嗎
老師,公司一般納稅人2024年購(gòu)進(jìn)二手車3000,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開(kāi)的發(fā)票,怎么寫(xiě)分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),分別都是什么意思
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則跟企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算填增補(bǔ)稅分錄是什么
老師,您好!執(zhí)行董事、經(jīng)理可以是一個(gè)人嗎?
郭老師,工程服務(wù)企業(yè),他們開(kāi)勞務(wù),之前是一般納稅人9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在如果都是勞務(wù),人工,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),我們還是開(kāi)9個(gè)點(diǎn)嗎
老師,麻煩問(wèn)一下,工資發(fā)6500-5000每個(gè)月固定扣除-個(gè)人社保669.5=830.5*0.03=24.9交稅,工資超多少錢,稅率就變成10%了
匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表,可以不填嗎
老師 我們單位是每個(gè)月10號(hào)發(fā)放當(dāng)月工資,個(gè)稅也是這個(gè)月申報(bào)上月工資的。比如4月10號(hào)發(fā)的是4月工資,4月個(gè)稅就申報(bào)的是4月當(dāng)月的工資。現(xiàn)在單位想5月的工資6月發(fā)放,那個(gè)稅所屬期5月是不是要零申報(bào)了呢?像這種情況個(gè)稅申報(bào)要怎么處理呢?
快賬軟件上個(gè)月的賬反結(jié)賬以后怎么能刪除憑證
去年匯算清繳就已經(jīng)調(diào)賬到營(yíng)業(yè)外收入了,我做的是借職工薪酬貸營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在我翻到這個(gè)賬又覺(jué)得不對(duì),年報(bào)的管理費(fèi)用里我把這個(gè)10萬(wàn)直接調(diào)減掉了,在營(yíng)業(yè)外收入里又調(diào)增了
現(xiàn)在年報(bào)上管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)與利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用對(duì)不上數(shù)就差這個(gè)數(shù),那我再賬里面怎么做分錄才能與年報(bào)數(shù)據(jù)管理費(fèi)用對(duì)上號(hào)呢
調(diào)減,你是納稅調(diào)整表上面直接調(diào)??沒(méi)有發(fā)你年報(bào)調(diào)是職工薪酬表,納稅調(diào)增就可以,做賬是沖掉就可以,借職工薪酬貸營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)是幾時(shí)做的,19年嗎
對(duì),老師,我19年年報(bào)上在管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)里直接減少,在營(yíng)業(yè)外收入上增加,但在憑證里費(fèi)用沒(méi)減少,因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)好幾年了,當(dāng)時(shí)管理費(fèi)用工資肯定結(jié)轉(zhuǎn)了,我無(wú)法在做費(fèi)用沖銷,所以現(xiàn)在是憑證里營(yíng)業(yè)外收入收入增加,貸方職工薪酬沒(méi)有了,查原因是以前的遺留不需要支付這筆錢19年12月老板說(shuō)調(diào)入營(yíng)業(yè)外 收入上 稅,所以現(xiàn)在是憑證數(shù)據(jù)里營(yíng)業(yè)外收入增加了,應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有了,但管理費(fèi)用數(shù)據(jù)沒(méi)變,19年年報(bào)我在所得稅匯算時(shí)把這筆數(shù)據(jù)再管理費(fèi)用數(shù)據(jù)里也減少了,我的理解是職工薪酬減少管理費(fèi)用也該減少,所以現(xiàn)在就是憑證里沒(méi)做費(fèi)用減少這塊,但我匯算清繳減除了,利潤(rùn)表的管理費(fèi)用多,而匯算清繳所得稅報(bào)表管理費(fèi)用少,兩邊不一致了
你對(duì)應(yīng)年報(bào)和匯算清繳表數(shù)據(jù)不一樣吧?管理費(fèi)用?需要按財(cái)務(wù)報(bào)表上面填寫(xiě),對(duì)方做匯算清繳多計(jì)提是不是匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)應(yīng)年度需要去查
不是你這樣調(diào)的,賬上多計(jì)提借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
那這種情況,現(xiàn)在咋弄
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)? 之后去調(diào)之前匯算清繳表就可以,職工薪酬表納稅調(diào)增就可以,那申報(bào)給稅局財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)財(cái)務(wù)部分按之前19年賬上給稅局申報(bào),我做的是借職工薪酬貸營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)分錄需要去掉,
這個(gè)在2020年匯算清繳時(shí)這樣做嗎
不能,你這個(gè)不是19年匯算清繳有問(wèn)題嗎,需要去改19年,
當(dāng)時(shí)是這個(gè)老師讓我這樣處理的
這是當(dāng)時(shí)的記錄,每位老師的思路咋出入這么大
我問(wèn)那個(gè)老師,那個(gè)老師說(shuō)你沒(méi)有說(shuō)是多計(jì)提了,所以就這么寫(xiě)了,借應(yīng)付職工薪酬 貸營(yíng)業(yè)外收入,你這個(gè)算是多計(jì)提問(wèn)題產(chǎn)生的,對(duì)應(yīng)應(yīng)該只需要做這個(gè)就可以不能影響本年利潤(rùn),借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)? ?19年應(yīng)該是做借借職工薪酬 負(fù)數(shù),貸營(yíng)業(yè)外收入??負(fù)數(shù)
以前會(huì)計(jì)的遺留,他的賬亂,沒(méi)法找到源頭
這個(gè)要是老板說(shuō)不欠公司,那這個(gè)多半是多計(jì)提工資了,一般實(shí)務(wù)中就是這樣,只需要匯算清繳納稅調(diào)增,對(duì)應(yīng)賬上做這個(gè)就可以,不是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?
那2019年匯算早就結(jié)束了,我還能在2019年做這個(gè)憑證嗎
可以去更正之前匯算清繳申報(bào),找售后反結(jié)賬調(diào)19年,再改20年年初數(shù),
我看學(xué)員反饋說(shuō)可以去更正呢,前幾天還有學(xué)員 更正過(guò), 電子稅務(wù)局,更正申報(bào),部分地區(qū)有企業(yè)所得稅年度申報(bào),你點(diǎn)進(jìn)去可以網(wǎng)上更正,