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接手的賬務(wù),以前建賬之前有筆貸方余額的應(yīng)付職工薪酬100000,這個(gè)計(jì)提時(shí)肯定入管理費(fèi)用了,但管理費(fèi)用每月肯定都入本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了,我問(wèn)老板說(shuō)不欠任何人工資,所以要將這個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)入營(yíng)業(yè)外收入,分錄咋寫(xiě)老師,這事遺留四年了,直接借應(yīng)付職工薪酬貸營(yíng)業(yè)外收入,還是先借應(yīng)付職工薪酬紅字貸管理費(fèi)用

2020-12-10 22:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-10 22:20

這個(gè)做借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn),

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快賬用戶9187 追問(wèn) 2020-12-10 22:25

去年匯算清繳就已經(jīng)調(diào)賬到營(yíng)業(yè)外收入了,我做的是借職工薪酬貸營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在我翻到這個(gè)賬又覺(jué)得不對(duì),年報(bào)的管理費(fèi)用里我把這個(gè)10萬(wàn)直接調(diào)減掉了,在營(yíng)業(yè)外收入里又調(diào)增了

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快賬用戶9187 追問(wèn) 2020-12-10 22:28

現(xiàn)在年報(bào)上管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)與利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用對(duì)不上數(shù)就差這個(gè)數(shù),那我再賬里面怎么做分錄才能與年報(bào)數(shù)據(jù)管理費(fèi)用對(duì)上號(hào)呢

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齊紅老師 解答 2020-12-10 22:47

調(diào)減,你是納稅調(diào)整表上面直接調(diào)??沒(méi)有發(fā)你年報(bào)調(diào)是職工薪酬表,納稅調(diào)增就可以,做賬是沖掉就可以,借職工薪酬貸營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)是幾時(shí)做的,19年嗎

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快賬用戶9187 追問(wèn) 2020-12-11 06:07

對(duì),老師,我19年年報(bào)上在管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)里直接減少,在營(yíng)業(yè)外收入上增加,但在憑證里費(fèi)用沒(méi)減少,因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)好幾年了,當(dāng)時(shí)管理費(fèi)用工資肯定結(jié)轉(zhuǎn)了,我無(wú)法在做費(fèi)用沖銷,所以現(xiàn)在是憑證里營(yíng)業(yè)外收入收入增加,貸方職工薪酬沒(méi)有了,查原因是以前的遺留不需要支付這筆錢19年12月老板說(shuō)調(diào)入營(yíng)業(yè)外 收入上 稅,所以現(xiàn)在是憑證數(shù)據(jù)里營(yíng)業(yè)外收入增加了,應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有了,但管理費(fèi)用數(shù)據(jù)沒(méi)變,19年年報(bào)我在所得稅匯算時(shí)把這筆數(shù)據(jù)再管理費(fèi)用數(shù)據(jù)里也減少了,我的理解是職工薪酬減少管理費(fèi)用也該減少,所以現(xiàn)在就是憑證里沒(méi)做費(fèi)用減少這塊,但我匯算清繳減除了,利潤(rùn)表的管理費(fèi)用多,而匯算清繳所得稅報(bào)表管理費(fèi)用少,兩邊不一致了

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齊紅老師 解答 2020-12-11 08:05

你對(duì)應(yīng)年報(bào)和匯算清繳表數(shù)據(jù)不一樣吧?管理費(fèi)用?需要按財(cái)務(wù)報(bào)表上面填寫(xiě),對(duì)方做匯算清繳多計(jì)提是不是匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)應(yīng)年度需要去查

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齊紅老師 解答 2020-12-11 08:06

不是你這樣調(diào)的,賬上多計(jì)提借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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快賬用戶9187 追問(wèn) 2020-12-11 16:04

那這種情況,現(xiàn)在咋弄

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:09

借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)? 之后去調(diào)之前匯算清繳表就可以,職工薪酬表納稅調(diào)增就可以,那申報(bào)給稅局財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)財(cái)務(wù)部分按之前19年賬上給稅局申報(bào),我做的是借職工薪酬貸營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)分錄需要去掉,

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快賬用戶9187 追問(wèn) 2020-12-11 16:11

這個(gè)在2020年匯算清繳時(shí)這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:17

不能,你這個(gè)不是19年匯算清繳有問(wèn)題嗎,需要去改19年,

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快賬用戶9187 追問(wèn) 2020-12-11 16:46

當(dāng)時(shí)是這個(gè)老師讓我這樣處理的

當(dāng)時(shí)是這個(gè)老師讓我這樣處理的
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快賬用戶9187 追問(wèn) 2020-12-11 16:49

這是當(dāng)時(shí)的記錄,每位老師的思路咋出入這么大

這是當(dāng)時(shí)的記錄,每位老師的思路咋出入這么大
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齊紅老師 解答 2020-12-11 17:23

我問(wèn)那個(gè)老師,那個(gè)老師說(shuō)你沒(méi)有說(shuō)是多計(jì)提了,所以就這么寫(xiě)了,借應(yīng)付職工薪酬 貸營(yíng)業(yè)外收入,你這個(gè)算是多計(jì)提問(wèn)題產(chǎn)生的,對(duì)應(yīng)應(yīng)該只需要做這個(gè)就可以不能影響本年利潤(rùn),借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)? ?19年應(yīng)該是做借借職工薪酬 負(fù)數(shù),貸營(yíng)業(yè)外收入??負(fù)數(shù)

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快賬用戶9187 追問(wèn) 2020-12-11 17:27

以前會(huì)計(jì)的遺留,他的賬亂,沒(méi)法找到源頭

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齊紅老師 解答 2020-12-11 17:32

這個(gè)要是老板說(shuō)不欠公司,那這個(gè)多半是多計(jì)提工資了,一般實(shí)務(wù)中就是這樣,只需要匯算清繳納稅調(diào)增,對(duì)應(yīng)賬上做這個(gè)就可以,不是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?

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快賬用戶9187 追問(wèn) 2020-12-11 17:37

那2019年匯算早就結(jié)束了,我還能在2019年做這個(gè)憑證嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-11 17:40

可以去更正之前匯算清繳申報(bào),找售后反結(jié)賬調(diào)19年,再改20年年初數(shù),

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齊紅老師 解答 2020-12-11 17:41

我看學(xué)員反饋說(shuō)可以去更正呢,前幾天還有學(xué)員 更正過(guò), 電子稅務(wù)局,更正申報(bào),部分地區(qū)有企業(yè)所得稅年度申報(bào),你點(diǎn)進(jìn)去可以網(wǎng)上更正,

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2020-12-10
你好,是不是你們多計(jì)提了?
2020-12-12
是的,費(fèi)用要分項(xiàng)目
2022-03-24
同學(xué)你好。發(fā)放工資還有銀行存款科目。另外 管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出涉及利潤(rùn)的。都改成以前年度損益調(diào)整科目。另外還涉及所得稅費(fèi)用調(diào)整和本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)等
2024-01-19
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的哦
2022-04-01
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