你好? 1. 如果都是無票收入。 那么你門需要轉入公戶去 做無票收入處理? 。? ?正常報無票收入 。? 如果這個錢是收取的現金德你就做 :借? 庫存現金貸 主營業務收入-未開票收入? 應交稅費-應交增值稅。 但是收入最終還是要存入銀行去的
你好老師,我們公司是一家物流公司,很多時候對方都不需要開發票,但是老板又想報一點收入,我都是幫他報無票收入,關于這個無票收入需不需要把錢拿去銀行存一下走走流程,還是只要報了就可以,不需要去銀行存錢
老師,想問一下關于職業方面的推介, 我現在在大公司快要上市了 平時就接觸一些開票和做一些簡單的賬我也都會了。很多關于報稅 內控 預算 報表的東西都不涉及,待了已經一年了。這家公司很穩定,工資也不錯。但是去小的單位能學到更多的東西,就是不穩定,需要很多鍛煉。我也不想一輩子待在這個地方,剛畢業就來這家單位了。對我們行業你覺得我還選擇穩定的高收入,還是去小單位去鍛煉比較好?
老師我們是物業公司,有時候收入收到的是現金,但是去銀行辦理對公業務特別慢,所以有時候就把錢存老板卡上,然后老板卡再轉入對公,這樣可以嗎?還有就是要是收入有個十幾萬現金收到的,也已經開票了,可以不用存銀行有支出的時候直接用嗎?
我們公司做賬的時候出納都是拿每月的總收入減去支出的錢剩下的錢存入銀行給我的條子。 現在老板要全年的總收入,發現銀行存款沒那么多錢,需要把收入存平。 出納說剩余部分都支出去了。老板說那部分支出取支票給她了。讓她存平的。結果現在怎么算都對不上。這個到底哪里出現問題了
旅游公司內賬。相當于是員工自己付錢買的,價格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業務收入450,然后后面付了款開發票報銷時,能不能直接沖賬借其他業務收入,貸銀行存款,就不用走應付賬款這個科目了,還是說一定要走應付賬款這個科目,,因為原本是想走費用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業務收入,但是好像計入費用報銷也不知道行不行,如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時候借:其他應收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個月做的賬,已經結賬,報表已經發給領導了,不想返回去重新做賬,而且當時是收了好幾個員工的錢,都是不同時間收的,一定要在這個月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業務收入,貸銀行存款這樣做嗎?
老師,按公司法,會計和采購是不是不能兼任的
研發結束后有一部分形成了一些次制品,這些次制品一直放著沒有辦法處理,等后面可以當廢料賣出去的時候研發活動都結束了還可以沖減研發費用嗎?還是要怎么做賬?
發票沒填購買方稅號可以嗎?
內部缺陷不是只有運行缺陷和設計缺陷嘛
老師,你好!公司投資對方長期股權投資,對方虧損,我方怎么處理賬務
老師您好! 我在個稅系統工資總收入填寫5800元,扣除社保和公積金個人部分,余額4994.74,不需繳納個稅; 我在電子稅務局社保申報工資基數,填寫4800,系統自動顯示工資申報基數是4812元, 這樣我社保繳費基數4800和工資總收入5800就不一致了, 這樣稅局會稽查到嗎?
老師,企業所得稅匯算清繳繳納的所得稅計入什么
老師,年度財務報表那個年初數是根據上年度填寫的年財務報表來的?還是季度那個報表?
個體戶可以做跨境電商嗎?需要交那些稅呢?
去年的成本票對方現在還沒給我,會影響我匯算清繳嗎?可以等下個季度再給嗎?嗎
我們現在就是報著無票收入的稅,但是錢就沒有存銀行,想著收取的現金,存不存都可以,所以今天想起來就趕緊咨詢咨詢你們,我們居然還是做錯了
你好? ? 嗯? 無票收入 盡快按期報稅就行了。 錢還是及時存入銀行就行了。??
那之前報的無票收入沒有存銀行怎么辦呀,稅倒是報了
你好? ? 那你后面就存入銀行即可 。? 盡快存。 不是說非得馬上就存。? ?
好的老師,謝謝你
沒事的。希望能幫到你??