借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月交稅時, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益
老師,您好,月末轉出未交增值稅(有加計扣除)分錄怎么寫?
老師,月末轉出未交增值稅分錄怎么做?
老師 每月算好增值稅 借:應交稅費——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 年末做一次結轉嗎 年末結轉分錄寫一下
老師好 請問一下年末應交稅費結轉分錄怎么寫呀 轉出未交增值稅余額裝入未交增值稅怎么算
老師你好,請問一下,我們公司替別人公司代繳電費72,我們公司總共交了180的電費,這180當中包括了72,對方給我們發了一張分割單,請問一下分割單需要雙方公司都蓋章嗎?還是我公司蓋章就可以了?
12月17日,銷售作為交易性金融資產核算的股票(浪洲軟件)15 000 股.收到交割 憑證一張, 列示成交金額 336 000元,交易費用423.50元,實際收到出售價款335 576.50元。出售日,本批出售股票的賬面價值為331 500元,其中成本300 000元,公允價值變動(借方)31 500元。 12月31日,持有的交易性金融資產浪潮軟件收盤價22.6元。計算交易性金融資產公允價值變動損益。
公司在上月購買了1套價值115200固定資產,但是只付了56200的銀行存款,開了一張56200的專票,還有60000塊錢是每月付2萬,3月付完,要做固定資產的購入憑證,這該怎么做?
@apple 老師回答我剛才沒問完的問題
這個進項稅額轉出的金額是什么填?我們取得的進項發票里面有紅沖的票的要填進這里去?
企業所得稅年報怎么回事2024年沒有業務往來
老師,海鮮水產發票都免稅嗎?
董孝彬老師,我公司去年跟客戶公司達成協議,本來應還我公司13萬,我公司下調10%付款,這樣客戶還我們90%的錢,10%我公司做財務費用了,請問這1.3萬,年報具體填在哪里呢?
老師麻煩問一上,年收入13萬工資-60000扣除數-7500社保-36000贍養老人=26500*0.03=795,一年是不是交個稅795元
老師 報表增值稅主表第25行數