你好,如果你們的公司存款給了法人,超過一年未歸還是為分紅交股息紅利所得稅,其他非股東的人借款長(zhǎng)期未歸還的,如果金額相對(duì)于公司資金來說較大且長(zhǎng)期未歸還的視為公司對(duì)外借款,不管公司是否有收到利息都會(huì)要求公司計(jì)算利息收入交稅的
法人用成立的個(gè)體戶用于去建設(shè)銀行貸款,期限是10年,一百多萬,賬務(wù)處理為,借:銀行存款,貸:長(zhǎng)期借款,然后這筆錢轉(zhuǎn)給了法人和股東,借:其他應(yīng)收款~法人或股東,貸:銀行,請(qǐng)問老師這樣處理是否有問題??以及其他應(yīng)收款長(zhǎng)期掛在借方100多萬是否到時(shí)候會(huì)交紅利所得,如何合理回避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),去抹平其他應(yīng)收款借方金額呢?
法人用成立的查賬征收!的個(gè)體戶用于去建設(shè)銀行貸款,期限是10年,一百多萬,賬務(wù)處理為,借:銀行存款,貸:長(zhǎng)期借款,然后這筆錢轉(zhuǎn)給了法人和股東,借:其他應(yīng)收款~法人或股東,貸:銀行,請(qǐng)問老師這樣處理是否有問題??以及其他應(yīng)收款長(zhǎng)期掛在借方100多萬是否到時(shí)候會(huì)交紅利所得,如何合理回避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),去抹平其他應(yīng)收款借方金額呢?
那我是查賬征收得個(gè)體戶,用個(gè)體戶去銀行貸款貸了一百多萬,我外賬處理為借:銀行存款,貸,長(zhǎng)期借款,然后錢又打給了個(gè)體戶法人和另外一個(gè)人,另外一個(gè)人是法人的朋友,所以借方其他應(yīng)收款就法人掛了117萬,還有另外一個(gè)人掛了1000多,貸方銀行存款就少了,那想問這部分其他應(yīng)收款借方是否需要回歸還?可以一直掛帳不?如果掛帳是否需要交紅利所得
那我是查賬征收得個(gè)體戶,用個(gè)體戶去銀行貸款貸了一百多萬,我外賬處理為借:銀行存款,貸,長(zhǎng)期借款,然后錢又打給了個(gè)體戶法人和另外一個(gè)人,另外一個(gè)人是法人的朋友,所以借方其他應(yīng)收款就法人掛了117萬,還有另外一個(gè)人掛了1000多,貸方銀行存款就少了,那想問這部分其他應(yīng)收款借方是否需要回歸還?可以一直掛帳不?如果掛帳是否需要交紅利所得?
那我是查賬征收得個(gè)體戶,用個(gè)體戶去銀行貸款貸了一百多萬,我外賬處理為借:銀行存款,貸,長(zhǎng)期借款,然后錢又打給了個(gè)體戶法人和另外一個(gè)人,另外一個(gè)人是法人的朋友,所以借方其他應(yīng)收款就法人掛了117萬,還有另外一個(gè)人掛了1000多,貸方銀行存款就少了,那想問這部分其他應(yīng)收款借方是否需要回歸還?可以一直掛帳不?如果掛帳是否需要交紅利所得?
老師、應(yīng)收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請(qǐng)問 暫估入庫票回來后發(fā)現(xiàn)估高了 那么成本結(jié)轉(zhuǎn)需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺(tái)賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個(gè)要怎么記?
這道題的D選項(xiàng),在明顯微小錯(cuò)報(bào)臨界值處已經(jīng)提到組成部分注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要將組成部分財(cái)務(wù)信息中識(shí)別出的超過這個(gè)臨界值的錯(cuò)報(bào)通報(bào)給集團(tuán)項(xiàng)目組
金蝶旗艦版自制入庫核算流程
老師,你有吉林省各項(xiàng)稅率表嗎
你好,老師,想問過問題,預(yù)付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個(gè)賬怎么做平
老師,小規(guī)模交稅能用到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
累計(jì)賬面上有未交增值稅余額,但是現(xiàn)在4月增值稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅為零,以哪個(gè)為準(zhǔn)
老師,請(qǐng)問如果薪資15000元,然后公司幫個(gè)人承擔(dān)個(gè)人部分一半的社保,個(gè)人部分是500元,請(qǐng)問稅前工資是多少?請(qǐng)列公式和結(jié)果
太難了懂不起,我應(yīng)該如何處理
你好,建議你們年底還,開年再借,避免時(shí)間過長(zhǎng)