您好,您出售的價格是25.4萬的話,就能這么開,跟賬面價值無關。
老師,展覽公司和智能公司是一個老板的, 展覽公司的固定資產-空調 原值共31.39萬,已折舊29.82萬, 展覽12月份出售固定資產開了25.4萬的發票 給智能公司,可以這樣開嗎? 最后“固定資產清理”轉入“營業外收入”的金額有24萬多呢
甲公司是乙公司的母公司。2×18年6月30日,甲公司將其生產成本為120萬元的W產品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產品作為固定資產核算,預計使用5年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊。不考慮其他因素,該固定資產在甲公司2×19年12月31日合并資產負債表中列示的金額為( )萬元。 A.140 B.84 C.160 D.72 答案: B 老師這個題好像不能從合并的分錄去理解 ?合并分錄,借:營業收入 200 貸:營業成本 120 固定資產 80 貸:固定資產 80/5*1.5=24 貸:管理費用 ,這樣不就是 200-80+24?
:2×21年12月31日,經甲公司董事會批準,甲公司與非關聯公司M公司簽訂了一份不可撤銷的資產轉讓協議,將一項原價為1000萬元,累計折舊為200萬元的固定資產(含2×21年12月計提的折舊額)以810萬元的價格轉讓給M公司。雙方約定于2×22年3月31日前完成轉讓資產的交割。甲公司預計上述轉讓將發生30萬元出售費用。 老師好,這里哪里看出劃分持有待售資產啊 借:持有待售資產—固定資產 800 累計折舊 200 貸:固定資產 1000 借:資產減值損失 20 貸:持有待售資產減值準備—固定資產 20 而我寫的 借 固定資產清理 800 累計折舊200 貸固定資產 1000 借 銀行存款810 貸固定資產清理800 資產處置損益10 借銷售費用30 貸銀行存款30 這樣不能得分吧
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數,填表時候利息支出是寫正數還是負數
老師有張發票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現在還用4月整月收到的進項沖減主營業務成本嗎
農業小規模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找
老師,預付卡開的發票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環節會有發票進來嗎
這個待辦里面,企業財務報告(月報)是需要報什么?
財務人員從哪個環節確認可以出口退稅。從哪個環節準備資料?
老師,現在采購和銷售發票都要附上出入庫單嗎?
那 最后“固定資產清理”轉入“營業外收入”的金額有24萬多呢,可以嗎
您好,金額沒問題,但是要計入資產處置收益。
1.借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 2.借:應收款 貸:固定資產清理 貸 應交稅費-銷項, 3。借:固定資產清理 貸 營業外收入. q老師看下,我這樣做的分錄
您好,您的分錄沒問題,把營業外收入換成資產處置收益就行了。
金碟標準版軟件里面沒有看到資產處置收益
營業外收入-處置固定資產凈收益 ,寫了二級科目
您好,在資產類科目里面,您再找找。
老師,早上好!那資產類 資產處置收益,要轉到哪里去呢?怎么平這個科目
您好,不好意思,昨天打錯字了,資產處置損益是損益類科目(從名字就可以看出),期末會結轉到本年利潤,有在利潤表列式。
老師,這個科目我新設置的,利潤表沒有體現
二十多萬
您好,一般標準版的利潤表是有的(如圖)。
那我們這沒有,就直接做營業外收入
您好,是的,那您只能計入營業外收入了。
好的 謝謝老師
您好,為學員解惑是我們的職責,您的好評是對我們的鼓勵。