折舊金額300000*(1-5%)/10*9.7=276450 借,固定資產清理? ?300000-276450=23550 累計折舊? ?276450 貸,固定資產? ?300000 借,固定資產清理? ?1000 貸,銀行存款? 1000 借,制造費用? ?250 貸,銀行存款? 250 借,固定資產清理? ?350000 累計折舊? ?250000 貸,固定資產? ?600000 借,銀行存款? 400000 貸,固定資產清理? ?350000 資產處置損益? ? 50000 借,銀行存款? ?39600 貸,固定資產清理? ? 23550 應交稅費 增值稅? 39600/1.13*13% 資產處置損益,差額部分
這個個稅的稅率或單位稅額顯示的是零,是不是不需要報?
代扣代繳的消費稅,所屬期是4月的,但對方是5月代扣代繳的,那我是不是要5月份抵扣了,4月份就不能抵了
老師,想問下,這個個體戶開發票要怎么開
物業公司收了我們的電費,可以開電費發票給我們嗎,他們沒有這個經營范圍,是統一收了后上交給供電局的,然后供電局開了的各家總的發票給他們
老師好,公司為了讓員工少交個稅,報稅工資比實際發放低,這樣被查到會怎樣
老師,335那個資產總額不超5000萬,如果到了二季度超了5千萬,要按25的稅率交嗎還是按1和2季度平均值看資產總額?
從百貨超市購買的酒水,未付款,用應付賬款核算,還是用其他應付款核算
拿到所有單據怎么寫記賬憑證?
餐飲會所后廚買電子秤30元記入什么費用,可以記入主營業務成本嗎
老師,請問研發費用加計扣除報告,研發人員只有勞動合同,沒有交社保可以嗎,謝謝
10. 已經查明,盤虧設備因管理不善造成,追究責任人賠償3 000元,剩余差額經批準予以轉銷。 11. 改建工程完工,補付工程款150 000元,廠房已投入使用。 三、要求:根據以上資料,編制有關會計分錄。
借,銀行存款? ?3000 貸,營業外收入? ?3000 借,營業外支出? 9000 累計折舊? ?16000 貸,固定資產? ?25000 借,長期股權投資? 350000 資本公積? ?3000 貸,固定資產清理? ? 380000 借,在建工程一? 150000 累計折舊? ? 150000 貸,固定資產? ?300000 借,在建工程一? ?200000 貸,銀行存款? ?200000 借,其他應收款? ?3000 貸,營業外支出? ?3000 借,固定資產? ?50萬 貸,在建工程一 35萬 銀行存款? 15萬