你好,一般納稅人附表一里面有未開票收入,填這里申報(bào)
預(yù)收一萬(wàn)元賬款,全額開具發(fā)票。依據(jù)服務(wù)合同,本期只能確認(rèn)5000收入。 分錄: 借:銀存10000 貸:預(yù)收9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-增 566.04 本期確認(rèn)收入。 借:預(yù)收 4716.98 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4716.98 那么在申報(bào)增值稅時(shí)按照開票金額全額申報(bào)增值稅,后續(xù)如果剩余部分也確認(rèn)收入,但是這部分增值稅之前已經(jīng)繳納。報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)大于申報(bào)增值稅的銷售額。這種情況如何處理?
申報(bào)增值稅,對(duì)于預(yù)收款未開票部分稅管員喊交稅,暫時(shí)不需要開票不打算確認(rèn)收入,應(yīng)該怎樣報(bào)稅繳納
增值稅申報(bào)表報(bào)了未開票收入,主要是按政府部門要求,預(yù)繳稅款。做賬時(shí)并未確認(rèn)未開票收入,那年末所得稅匯算清繳,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只包括了開具發(fā)票的這部分收入金額,請(qǐng)問(wèn)金稅系統(tǒng)能給我識(shí)別這個(gè)異常嗎?這樣申報(bào)可以嗎
老師,應(yīng)收賬款確認(rèn)收入需要再交增值稅嗎,比如這個(gè)月開票收入50萬(wàn),但是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有60萬(wàn)有8萬(wàn)的應(yīng)收確認(rèn)的收入,還有一部分是未開票收入,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該申報(bào)多少呢
老師,那個(gè)鋼管租賃公司鋼管租出去后。對(duì)方給遺失了。這個(gè)發(fā)票怎么開好,帳務(wù)怎么處理?
老師,員工抽獎(jiǎng)得到的手機(jī)和愛派是直接并到工資里報(bào)個(gè)稅嗎?還是按偶然所得?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)多少會(huì)觸發(fā)稅務(wù)提醒退稅?
外購(gòu)商品送客戶用于推廣,企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報(bào)?
我們公司24年的工資25年1月才計(jì)提并發(fā)放的,我匯算清繳的時(shí)候看見,現(xiàn)在需要把工資計(jì)提修改到去年12份嗎?修改后還得改季報(bào),年報(bào)是嗎
35000本金,分10個(gè)月還款,每期還3500的本金,每期利息按還款后剩余本金計(jì)算利息,那么這10期的利息怎么計(jì)算?另外2023年1月至2025年6月,銀行同期的那個(gè)LPR大概按0.033計(jì)算可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售后,只算收入,成本不結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)嗎?
老師,麻煩問(wèn)一下,我們3月份有一張發(fā)票不應(yīng)該勾選我我做價(jià)稅合計(jì)了,但是這張發(fā)票勾選狀態(tài)始終顯示去勾選,這個(gè)咋辦呢?
公司名下有車,其他員工車牌號(hào)的過(guò)路費(fèi)報(bào)銷入賬?
單位公戶轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)是不是就算是無(wú)票支出,需要填寫在A10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30欄(其他);銀行賬戶的活期利息收入需要納稅調(diào)整嗎?
填了。只預(yù)交兩個(gè)點(diǎn)在哪填呢
你好,預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)?和開票一樣的申報(bào)就行啊
徐老師,意思就是按正常的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)了全額申報(bào)嗎。可不可以不認(rèn)進(jìn)項(xiàng)直接在稅務(wù)系統(tǒng)上2%預(yù)交呢,我原本想等他確定能開票了再認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
你好,不可以的,未開票收入不能按照預(yù)繳的。按照正常和開票一樣的,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,銷項(xiàng)計(jì)提
好的,謝謝
不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星好評(píng),謝謝