你好 都可以 那個也行
老師,原材料在實際成本或計劃成本下,原材料已經驗收入庫,但發票未到的分錄是。借:原材料貸:應付賬款—暫估應付賬款,下月初寫一樣的分錄紅字沖回是嗎,可我們老師教的怎么是把分錄顛倒過來再沖回啊?
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應付賬款――暫估,領用時借:工程施工――合同成本――材料費 貸:原材料;結轉成本時:借:主營業務成本 貸:工程施工――合同成本――材料費。 等收到原材料發票時,就是沖紅第一個暫估入庫的分錄,只重新做個正確的分錄嗎?還是說后面的領用,結轉成本都要沖紅,重新做正確的呢?
老師,混凝土生產企業,采購了原材料,未開票未付款,材料已經使用,可以收到發票再做材料入庫嗎?要是不可以的話暫估入庫后,使用時結轉了原材料的成本也是暫估金額,那實際收到材料發票的時候,原材料和成本的會計分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
老師,請問原材料發票未收到,暫估入庫時分錄是借,原材料(庫存商品),貸,應付賬款。那么次月收到發票時,應該怎么沖回,沖回有重新按照發票入庫嗎?怎么做分錄的?
老師,我暫估的成本高于實際成本該怎么調,我暫估原材料比實際的多50元,我的分錄如下:1,沖暫估借原材料負數,貸:應付賬款 暫估負數,2發票到入庫原材料正數,貸應付賬款3、原材料出現貸方余額,我調成本,借主營業務成本負數50,貸原材料負數50對嗎
老師,營業執照增項,稀土功能材料銷售和金屬礦石銷售屬于哪一類?謝謝
老師,法人向公司賬戶轉錢,當作借款或者投資款 哪個合適呢?
公司向員工和股東借款,直接用銀行回單做憑證可以嗎
老師,24年12月購買設備的一張發票,進項稅已經抵扣,在4月份作廢,怎樣做賬務處理?
老師,您好!一個人可以是兩個公司的財務負責人嗎?
老師,你好,公司出售用車輛其他業務收入還是營業外收入,非車輛出售企業
老師你好 網銀證書服務費年費,歸集到那個科目里
老師,我收到一張機械租賃發票,金額分攤到月份,如何寫完整會計分錄嘞
個體戶,股東有工資,正常報工資薪金所得個稅,正常報專項附加扣除。 那報經營所得個稅的時候,成本費用里面有工資的數據。專項附加扣除匯算清繳也不能錄入對吧,只能工資薪金和經營所得選擇一處對吧
老師你好,我們公司買土地的時候繳納了契稅的,然后現在城市基礎設施費我們入賬入了房產里面繳納了房產稅這一部分還要繳納契稅嗎
嗯……都不影響是吧,都是對的?
對的 一個意思 不影響的