你好,你們買過后。賬調平,再做賬
老師好,我們買過來一個投資公司,公司賬上有現金2410,其他應付款—法人91170,未分配利 潤-88760。 其他應付款和未分配利潤是由于每月就給法人工資,但從未發放形成的,我們現在買過來了這個營業執照,這個其他應付款也不會支付,現金2410也沒有收到,想咨詢老師是把賬調平以后在開始做賬好還是承接原來的賬做好?
我買過來一個營業執照,公司賬面上有其他應付款八萬(應付法人工資),未分配利潤 虧損八萬,工資計入費用形成,我現在是不是應該把賬調平然后再開始新的賬務?把其他應付款調到營業外收入,這樣形成了收入,我是不是還得繳納企業所得稅?怎么才能不交稅調平?
老師,新成立的運輸公司,沒有實收資本,買車是掛公司名,貸款是個人名下,這個人既不是法人也不是股東,是真正的老板,我現在把貸款掛在其他應付款了,那個人還款要經過公司嗎?首付款一部分是從公賬走的,一部分首付是欠款,這種情況也可以做固定資產吧?每個月還款要從公賬體現出來嗎?其他應付款怎么去沖減呀?
之前沒有做賬,一直是拉表,這是4-6月資產負債表和7-9月利潤表,現在7-9月的利潤表根據票統計出來了,之前直接就是資產負債表把利潤放到其他應付款和未分配利潤,現在是想把以前的資產負債表數都消了,然后資產負債表不會加了,原本是打算把固定資產放到管理費用,4-6月的應付賬款和其他應付款放到營業外收入,但是7-9月也有支出,也放營業外收入嗎,我發現只會先把7-9月的填好,再銷數會銷,但是直接銷數就不會,但申報又是得體現在7-9月
老師,我們是個體戶,前期建廠都是老板個人拿錢用了200萬,走的其他應付款,后期經營公司的現金也都是老板經手,也是走的老板的其他應付款,,現在公司賬上未分配利潤有200萬了,想用未分配利潤200萬還老板前期建廠拿的錢,我應該怎么做分錄來顯示老板前期投入的錢給還了,未分配利潤也減少了
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
借:其他應付款 現金 貸:未分配利潤 這樣調對嗎?
你好,不是的,按照 借:其他應付款 貸:營業外收入 現金