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老師今年我們外貿出口退稅40萬,怎么會退這么多哦,這個是哪個政策,那外貿退稅的要繳納企業所得稅嗎,

2020-11-30 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-30 10:26

同學你好 這個就是你們出口退稅計算出來的 2.不交的

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快賬用戶8936 追問 2020-11-30 10:28

我是做營業外收入,還是做什么科目更合理

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齊紅老師 解答 2020-11-30 10:40

同學你好 一、外貿公司出口退稅(增值稅)核算 外貿公司出口貨物必須單獨設賬核算購進金額和進項金額,如購進貨物當時不能確定用于出口或內銷,一律記入出口庫存賬,內銷時從出口庫存賬轉入內銷庫存賬。 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業務收入 (三)結轉成本: 借:主營業務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) (五)貨物出口后,根據退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅) 二、外貿公司出口退稅(消費稅)核算 外貿公司自營出口應稅消費品,應在應稅消費品報關出口后向主管退稅的稅務機關申請退還已納消費稅。 (1)貨物出口后計算應退消費稅款=出口金額*消費稅退稅率 借:應收出口退稅(消費稅) ? ? ? ?貸:主營業務成本 (2)收到退回的消費稅款時 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅(消費稅)

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快賬用戶8936 追問 2020-11-30 10:47

我們是國內采購的,銷售給外購客戶,增值稅還是一樣做嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-30 10:48

同學你好 是的,還是一樣的哦

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快賬用戶8936 追問 2020-11-30 11:01

謝謝老師,我還想問個問題,我現在是做內賬,以前也有做過外賬不過兩次都只做半年,想兼職做一些小規模企業外賬,那小規模企業大部分是不是在家里網上申報就可以,小規模主要報哪些稅

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齊紅老師 解答 2020-11-30 11:20

恩,就是增值稅附加稅所得稅印花稅等這幾種

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同學你好 這個就是你們出口退稅計算出來的 2.不交的
2020-11-30
你好 這個是不征稅的,不需要進入的
2022-12-05
你這里出口退稅和即征即退只能享受一個,不可同時享受。 你這是境內這部分即征即退,出口享受出口退稅,分開處理呢。
2020-07-18
已申請了退稅,借其他應收款,貸應交稅費。出口退稅,你的出口退稅月末或者是年末可以結轉到,轉出未交增值稅 收到借銀行房款貸其他應收款。
2023-07-10
“申報批次”是指在同一個申報年月內,進行出口退稅申報的次數。 如果本月是第一次申報,就寫“01”;如果是當月第二次申報,就寫“02”,以此類推。 例如,在2024年7月進行第一次出口退稅申報,申報批次可填寫“01”;若7月內還有第二次申報,則填寫“02”。
2024-07-18
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