你好,為什么不開發票??
我們是一般人新轉的小規模納稅人,和其他客戶合作的時候,是一般納稅人,現在客戶還要求我們開13稅率的專票。這個現在小規模 能開出%13稅率專票嗎?
老師,客戶要求開13個點的票,是不是只能做一般納稅人才能開,小規模納稅人有13個點的票嗎
我們是小規模納稅人 對方客戶是一般納稅人,客戶要求開13個點的專票?可以找別的公司代開嗎?
我是小規模納稅人,收到一般納稅人的13%個點的發票,可以要求他們不開嗎?
老師,我們是小規模,供應商是一般納稅人,開的發票是13%,我們要他們開票,說要收8%的稅點,這個稅點高嗎
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
你好,我們公司有一款商品,去年會計賬上的數量為零,實際盤點數量也是零,但是今年發現去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項貨物,今年發現,而且今年把這兩項貨物賣出去了,請問會計應該怎么做賬?因為會計那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
老師,需要繳納印花稅嗎
外協業務人員的提成如果要并入工資需不需要簽合同?跟簽合同的員工做在一張表上一同申報個稅嗎
老師 一般納稅人注冊資金1000萬 實收資本415萬 轉讓35%股權 以3524000轉讓 申報 溢價為24000元 繳納個稅4800元 現在稅務風險要繳納40多萬的個稅 怎么調整一下合適 可不可以 降低交易價至176萬
老師,計提和繳納工會經費的分錄可以幫我寫一下嗎
老師,個體戶2024的年工商年報,2024年第四季度有交經營所得(2025.01月申報),繳納的這筆經營所得,是在2024年填,還是2025年填
老師你好,企業轉賬到代發業務資金過渡專戶,備注摘要是工資,怎么寫會計分錄啊
代付工資還要拿明細給會計嗎?
老師好,美金賬戶余額匯兌損益調整每月月底調整一次就可以吧?入賬的時候以當月第一天的匯率入賬。還有房租水電沒有發票如果不納稅調增風險大嗎?本來企業是虧損狀態,調增后納稅所得額可能就需要交稅了,調整后的納稅所得額可以抵扣以前年度虧損嗎?前兩年賬是給代賬公司做的,房租水電沒有納稅調增
我是小規模納稅人,又不能抵扣,交13個點的稅,太多了吧?讓他們開三個點,他們又開不了
你好,一般納稅人開不了3%啊,除非他們按簡易征收得啊,稅點是他們繳納啊,不是你開啊,是給你入賬得啊
那我們是按那個未稅的加了13個點的錢給他呀,那相當于我們是給了13個點的稅錢呀
好吧,嗯呢,關鍵一般納稅人開不起來3%啊
錢不是還是我們出嗎?銷售方他只是代收代繳吧?
嗯呢,對得啊,是這樣得啊
他如果去稅務局代開的話,可以開3%的點嗎?
你好,同學,代開也是13%
那我就不要他發票,叫他開收據可以么?
你好,你開收據入賬,也不能所得稅稅前扣除啊
就是說我收到的那些費用報銷單,對方不是開發票的話,我這里都不能所得稅稅前扣除?
你好,不是得,開收據得是個人或未登記稅務得,金額在500以下得可以
那我們是小規模納稅人,我們自己也沒有開過發票給別人,幾萬十幾萬都是開的收據,這樣不合法?會造成什么后果呢
你好,你增值稅都是按收據正常報增值稅得把?只是收據不符合得話,到時候所得稅匯算清繳不能稅前扣除
增值稅也不算正常交,因為算好了30萬是免的,會計劃著來交,沒有把所有收入都算上去來交增值稅的
你好,懂了,只要稅務局過來了,查賬沒有問題就不礙事啊
意思是我按所有收入都來交增值稅的話,那么我產生的費用就可以稅前扣除么?
你好,不是得,費用不符合規定得不可以稅前扣除