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老師,幫我看一下這道題: 從農產品經營者(小規模納稅人)購進農產品一批(不適用進項稅額核定扣除辦法)作為生產貨物的原材料,取得的增值稅專用發票注明的金額為30萬元,稅額為0.9萬元 此處答案計算進項稅額是:30x10%=3萬。 我的困惑是既然發票金額是30萬,進賬稅額是0.9萬,那實際支付出去的錢是30.9萬,如果拿30.9萬去跟農戶購買,直接按買價10%抵扣,那這樣可以抵扣3.09萬,那這樣豈不是稅負不公平嗎?而學堂上的老師解釋的是為了跟農戶保持稅負公平,所以也用10%,所以很困惑。

2020-11-25 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-25 16:05

農產品比較特殊,比如你花30購了農產品,你進項是 30*10%=0.3,計入成本 的金額 為 30-0.3=29.7

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快賬用戶1276 追問 2020-11-25 16:09

那此處實際支付的錢是不是30.9萬呢?我現在不是看成本,我在乎的是我花一樣多的錢能抵的數目為什么不一樣

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齊紅老師 解答 2020-11-25 16:31

你哪里支付了30.9萬呢, 人家開票給你是30萬,你就是付30萬,

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快賬用戶1276 追問 2020-11-25 16:33

也就是說購買別的貨物是支付價款和增值稅,而購買農產品只支付價款,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-25 16:34

是的,就是這個意思,這是農產品的特殊

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農產品比較特殊,比如你花30購了農產品,你進項是 30*10%=0.3,計入成本 的金額 為 30-0.3=29.7
2020-11-25
因為你20%用于職工福利不能抵扣,只有80%部分可以抵扣。
2022-10-15
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-10-15
你好 1,借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2,借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 3,借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:營業外收入 4,借:銀行存款?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 5,借;其他應付款,貸:營業外收入 6,借;營業外支出,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 7,借:原材料?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本??,?貸:庫存商品
2023-03-08
你好 1,借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2,借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 3,借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:營業外收入 4,借:銀行存款?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 5,借;其他應付款,貸:營業外收入 6,借;營業外支出,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 7,借:原材料?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本??,?貸:庫存商品
2023-03-08
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