你好!你們收款確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,付款需要掛靠方提供發(fā)票才可以支付
老師問一下,A公司掛靠在我們公司用的我們公司的資質(zhì),然后他們的項目需要開票,這個票只能我們開具,錢會打到我們公司的賬上,然后再給他們轉(zhuǎn)過去。這個會計分錄怎么做呀
老師,請問有一家公司掛靠我們建筑公司打了一筆貨款進了公司,公司給對方也開了發(fā)票,需要我們公司再通過其他現(xiàn)金方式返還給對方公司,這筆賬怎么做分錄
老師,我們公司的內(nèi)賬,對方公司掛靠我們公司,現(xiàn)在收進來的款項,扣了它們的稅費之后,還要再慢慢返回給他們,這個分錄要怎么做呀。
老師,我們是建筑總承包企業(yè),有掛靠方掛靠我們,我們扣完稅金管理費后,按照提供的人材機發(fā)票轉(zhuǎn)給掛靠方,進項稅我們還要返還給掛靠方,這是我們公司計算的表,怎么做憑證
老師你好,我們掛靠的勞務(wù)公司,甲方轉(zhuǎn)給他款之后,勞務(wù)公司扣除管理費以后再轉(zhuǎn)給我們,這種我們怎么做賬呢
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——銷項稅嗎?
確認(rèn)了我們的收入,收入不是就增加了嗎?后期他們沒有發(fā)票,又要從公帳上面轉(zhuǎn)給我們老板,或者是取現(xiàn)金的形式,我們老板轉(zhuǎn)給他們。
你好!這樣是存在風(fēng)險的,轉(zhuǎn)給老板你們一什么理由轉(zhuǎn)款?分紅是要交個稅的
現(xiàn)在賬上面顯示公司差著老板的錢,以還借款的形式轉(zhuǎn)給他可以嗎?
你好!這樣是可以的
這個分錄該怎么做呀,我感覺好混亂。收款的時候,借:銀行存款貸:什么呀?其他應(yīng)付款嗎?還有收取的管理費應(yīng)該怎么做呀?
你好!支付借:其他應(yīng)付款? 貸銀行存款或是現(xiàn)金 。收款的時候,借:銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入
收款的時候收入增加,那我們的收入不是不相符了嗎?這個不能算我們的收入吧。能不能收款的時候時候借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款收取的管理費記入其他業(yè)務(wù)收入,支付的時候借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款呀?
你好!不是掛靠你們嗎?你們給對方單位開發(fā)票
是的,我們給他們開了發(fā)票。但是內(nèi)賬上面沒有記成這筆收入,外賬上面記收入了。
你好!內(nèi)帳的話計入其他應(yīng)付款
還是我們內(nèi)賬也要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?我剛接手不久,我怎么覺得這個賬好混亂。
你好!內(nèi)帳不用確認(rèn)收入計入其他應(yīng)付款,但是扣除的管理費要記入收入
好的,謝謝老師。
不客氣 歡迎下次提問滿意請好評謝謝