同學你好 是的 2.開免稅的就行了,就是開沒有稅額的金額,意思就是不含稅額 3.匯算清繳之前開過來
老師您好,①我們外貿企業在國內購買的材料費因為與報關單上的品名不一致不能退稅,只能做免稅,是不是要做不抵扣勾選、開免稅發票呢;②免稅發票的金額要怎么開呢;③開進項發票的時間有規定嗎
老師,你好,我們是 外貿企業,自購了原材料委托給加工廠加工,現在加工廠給我們開的是加工票,。我們退不了稅做免稅。是不是只需要把我們購進原材料的那一部份進項稅轉出就可以呢?加工票的進項稅額需不需要轉出呢?
老師,您好,我想問下,我是外貿型的出口企業,進項發票有普票和專票,其中專票的品名也跟關單對應不起來,因此也不想退稅了,是否還需要進行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關單收入的免稅銷售額,需要轉為內銷嗎,還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
老師你好,公司做外貿出口貨物的一般納稅人,上月已開出口免稅發票,其進項發票和報關單商品名稱不一致,是不是不能退稅了?不能申請退稅,現在申報增值稅按國內銷售申報?
老師,我們是生產性出口企業,上個月開了一張發票,做了增值稅免稅申報,然后再怎么做? 未抵扣的進項發票有材料發票也有油費發票,都可以申請抵扣留底退稅申報嗎? 另外我們這次不勾選認證進項發票 是不是這次不退稅 下次再一起勾選認證申請退稅呀? 老師,我對外貿零基礎,所以問題有點零散,麻煩指導一下!謝謝!
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業成本,含營業外支出的嗎?
25年企業網銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數據同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業是生產型外貿企業還是外貿企業?
老師,去年的個稅手續費我沒有進個稅系統里面申請退費。現在已經過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務機關大廳申請個稅手續費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿公司,怎么結轉成本,
開免稅發票的金額需要跟進項的不含稅金額一樣嗎,出口金額是10,我開了10的零稅率出口發票,我國內的進項是8,但是有3是材料費不能退稅只能做免稅,那這種情況我開免稅發票金額要怎么開
同學你好 是的,這個不用一樣的
這個是金額需要一樣的 2.免稅金額是出口收入的金額
老師您好,①8月出口的,當月也收到對應的進項發票,但是后面發現有問題需要重開,11月已重新開回,這樣會影響退稅嗎;②我今年的幾張報關單可以合并申報嗎,需要在明年4月15前申報就行了是嗎;③如果在明年申報,填寫申報年月的時候是不是寫2020.12呢
同學你好 重新申報退稅 2.可以的,現在不用必須在4.15日之前申報了,沒有這個要求了 3.對的
謝謝老師,我還有一點問題,①報關單上有千克和個兩個單位,我開出口發票寫的是千克,進項發票寫的是個,會影響退稅嗎②因為11月出口的進項在12月才能開回來,所以今年的報關單(8-11月)最晚申報期限是什么時候呢
同學你好 1.不會, 2.沒有期限的
謝謝老師,還是免稅發票金額的問題,想再請教您一下,我出口貨物的金額里已經包含了材料費5元和加工費5元,已知材料費只能做免稅,但是我已經開了10元的零稅率出口發票,如果5元的材料費需要另外開免稅收入發票,那總的開票金額不就大于10元了嗎
免稅金額就是10元 按照10元來
謝謝老師,①零稅率開10元,免稅開10元,一共20元嗎②需要做免稅申報嗎
20元是都需要申報的
謝謝老師,就和零稅率發票內容一模一樣,只是零稅率換成免稅是嗎
對的,是這個意思的
謝謝老師,①8月出口的我在11月才開免稅收入會影響退稅嗎②在電子稅務局上免稅申報操作也是跟退稅申報一樣嗎
同學你好 現在沒有限制了 2.一樣的
謝謝老師,開免稅是要用什么類型的發票呢,我在開普票的時候稅率只有0%,沒有免稅兩個字
你出口退稅的是零稅率 免稅的就是開免稅