你好,一般先申報增值稅,再申報附加稅,然企業(yè)所得稅,其他的無所謂順序的。
老師,這里的申報流程是, 第一,財務(wù)報表,利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表 第二,增值稅申報 第三,企業(yè)所得稅申報 第四個人所得稅申報 再就是其他的稅申報,對嗎
第四季度財務(wù)報表已經(jīng)報送,企業(yè)所得稅還未申報,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)有誤,怎么進(jìn)行更正申報?麻煩老師給一個詳細(xì)的更正操作流程,謝謝!
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財務(wù)報表中的資產(chǎn)負(fù)債表申報有誤,但并不影響利潤和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報,請問還資產(chǎn)負(fù)債表需要更正申報嗎?還是申報第二季度財務(wù)報表時直接改成正確數(shù)字就可以了?謝謝!
11月發(fā)現(xiàn)2023年第二季度的企業(yè)所得稅申報表申報錯誤,報表利潤是虧損的,不用補(bǔ)稅,可以在電子稅務(wù)局上更正申報嗎?還是說可以先作廢,再申報。第三季度企業(yè)所得稅已申報
老師,申報第四季度財務(wù)報表時,利潤表里面第31行次“減所得稅費(fèi)用“,這個所得稅費(fèi)用本期金額是第四季度應(yīng)該交的企業(yè)所得稅嗎?
收匯時,匯率按哪天的?
合伙企業(yè)開發(fā)票有什么稅種,可以享受哪些優(yōu)惠政策呀?
收匯時,匯率按哪天的?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,請問我應(yīng)該如何說服老板,虛開發(fā)票的邏輯老師可以說下嘛
合伙企業(yè)的法人能按工資薪金申報嘛,還是只能給法人按經(jīng)營所得申報呀?
收匯時,匯率按哪天的?
企業(yè)哪些科目屬于金融資產(chǎn),金融資產(chǎn)和經(jīng)營資產(chǎn)如何區(qū)分呀?
民非企業(yè),員工報銷的快遞費(fèi),油費(fèi)和公司電話費(fèi)、辦公用品、稅控盤費(fèi)、車險、車船稅等等入現(xiàn)金流量表里的哪個項(xiàng)目?是入購買商品、接受服務(wù)支付那一項(xiàng)目嗎?如圖所示
合伙企業(yè)經(jīng)營所得是按月申報還是按季度申報呀?需要報財務(wù)報表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法