您好,可以不計入固定資產(chǎn),進項可以全額抵扣。
請問小規(guī)模納稅人首次購買的稅控盤可以全額抵扣銷項嗎?金稅盤和服務(wù)費都是開具的普票,也可以抵嗎?還是只能做費用?金稅盤計入固定資產(chǎn)嗎?折舊多少年?服務(wù)費計入管理費用-辦公費嗎
老師您好,我公司購買了一臺發(fā)電機,因為是機打發(fā)票,沒有進項稅抵扣,所以我直接把票面總金額入賬了固定資產(chǎn)。我所使用的財務(wù)軟件中,添加的固定資產(chǎn)卡片這里,有個地方(紅色圈起部分)需要填稅金科目以及稅額,因為票面總金額都入了固定資產(chǎn),沒有相應(yīng)入賬稅金科目,我能否像圖一那樣填列?
老師公司購買的財務(wù)軟件金額很小不記入固定資產(chǎn),那進項稅可以全額抵扣嗎?金額是不是都可以沖減管理費用?分錄怎么做?是做一次相反分錄嗎?
老師,我們公司購買了一部5千多手機送人?怎么做會計分錄,可以抵扣進項稅不?是入費用還是固定資產(chǎn)?
關(guān)于公司購買公司車輛。之前購買的,這陣子收到稅收完稅證明。拿到這個完稅證明分錄要怎么做呢。可以抵扣進項嗎?假如金額是13萬。這13萬全入固定資產(chǎn)嗎?
老師 一般納稅人注冊資金1000萬 實收資本415萬 轉(zhuǎn)讓35%股權(quán) 以3524000轉(zhuǎn)讓 申報 溢價為24000元 繳納個稅4800元 現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)險要繳納40多萬的個稅 我公司可以以實收資本的35% 145.25萬為基礎(chǔ)溢價24000元轉(zhuǎn)讓嗎
老師,如果是一般納稅人,有開出去專票,也有開出去普票,繳稅的時候有什么不同,開普票會少交稅嗎
老師,購買汽車,可以用復(fù)印件入賬吧
公司買辦公樓,支付房款,借預(yù)付賬款1000萬,貸銀行存款1000萬 年底才能投入使用,現(xiàn)在收到房款發(fā)票,如何入賬 現(xiàn)在支付的裝修費如何入賬
老師,現(xiàn)在印花稅是不需要計提了嗎?
老師 內(nèi)賬是不是也是坐一整套賬?只是有的可能沒有發(fā)票 但是一樣的做法
老師,我們公司要做股權(quán)變更,稅局要看往來明細賬,有一筆往來款是公司出納,出納掛了幾百萬的往來是借款,這種要怎么像稅局解釋比較好?
我們給對方開票說不含稅小數(shù)點太多含稅價3050不含稅價3050/1.13=2699.115044,這個怎么辦他們按不含稅入賬
公司章程在哪里可以下載
老師,那個鋼管租賃公司鋼管租出去后。對方給遺失了。這個發(fā)票怎么開好,帳務(wù)怎么處理?
那金額是不是充減管理費用?
您好,為啥沖減管理費用呢?您說是購買稅控盤的吧?
是財務(wù)軟件的維護費用,是不能沖減,還是我科目用的不對?
您好,你說的那個抵減那個是稅控盤的服務(wù)費呢
只有稅控盤可以抵減嗎?是只能在第一次購買的時候抵減?還是每次的維護費都能抵減?
你好,稅控盤第一次購買可以抵扣,維護費也可以抵減。
是進管理費用嗎?抵減時的分錄怎么做呢?
您好, 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 可以抵扣的,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:管理費用
我拿到的是普通發(fā)票,那我支付維護費的時候分錄是,借:管理費用 280 貸:庫存現(xiàn)金280 可以抵扣時分錄是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅280 貸:管理費用280是這么做嗎?
是的,就是這樣做的