你好? 1. 借銷售費用 -貸主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅? 借主營業務成本貸庫存商品 這個是視同銷售商品的處理? 2.? ? ?沒有折足的話 你們假如是報廢處理 不在使用你做 :借固定資產清理 累計折舊貸固定資產? 借營業外支出貸固定資產清理? ?3。? ?如果股東說 這個錢不需要你還了 。 你做 借其他應付款-某股東貸營業外收入?
您好老師,我們是小規模納稅人,以前用的是年限平均法。 購買時:借:固定資產 貸:現銀 那新會計準則有沒有對固定資產的分錄有所改變呢,請告知分錄謝謝, 還有就是我們的固定資產實物不存在而且也已經計提完折舊了,現在需要做清理,分錄怎么寫
老師,注銷小規模,庫存清倉贈送給客戶,視同銷售,分錄怎么做?還有注銷的時候固定資產還未折舊完,這部分怎么平掉?還有注銷時,之前欠股東的錢無法償還,要怎么做會計分錄?
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產了 現在稅局要求從固定資產轉入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產600萬,可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業務,只做無票收入,對應科目計入到哪里啊?說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點一下
20:06<問答詳情次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態就轉固定資產,也不知道這個發票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發票來了如何處理?娜娜呢52023-06-1419:35發布35次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應分錄,你好有調整的時間限制嗎?還是是說如果2025年來發票,也是可以紅沖之前計提得折舊呢?
7月31號收到30萬貨款,沒有給人家發貨呢 也沒給人家開發票 借銀行存款30萬 貸應收賬款商家30萬 應收賬款是否合適 分公司注銷前轉給總部方便總部替分公司給商家開發票(可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢) 借應收賬款總部10萬(每天限額不能超過10萬) 貸應收賬款總部10萬 8月說是這月正常做賬 9月分公司在注銷了 那還有20萬說是不用轉給總部錢 不讓總部代開發票了應該 這月應該分公司自己開給客戶 那會計分錄怎么寫?老師 寫會計分錄 說其他的不要評論謝謝
貨物運輸電子收款憑證可以稅前扣除嗎?(上面的章是:全國統一電子行程單監制貨拉拉監制)
老師,發票認證和發票入賬,有什么區別,是先認證再入賬嗎
老師 電子行業將委托加工費發票開具成電子元器件,發票中不開具數量只開具金額,這種情況稅務實務中是否認可?
企業所得稅第4季度預繳申報完成,未繳納稅款形成欠稅,請問這種情況下還可以對第四季度進行更正申報嗎
請問下銑床車件刀具量大,購買了可以用到壞,這個要怎么攤分制造費用呢
年報的時候,先報年度財務報表還是先做匯算清繳。
老師電子普通發票機票不可以做進項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務處理?\'還有經營期間產生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務做咨詢類和設計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產代開發票50萬,這個補稅是僅僅補不動產的稅還是這個個體戶也要補稅
營業外收入需要報稅嗎,因為其他應付-某股東的款偏大
你好 1. 會涉及 收入總額? ?在你有盈利的情況下會繳納企業所得稅的??
增值稅要報嗎,營業外收入的話
你好? ? 增值稅不用報的? ? ? ??