你好,增值稅是價(jià)外稅,不進(jìn)損益科目。
增值稅是價(jià)外稅,不影響利潤(rùn),那影響的是什么?既然不影響利潤(rùn)為什么還要要求多進(jìn)項(xiàng)呢?
為什么增值稅的繳納不影響利潤(rùn)
題目中會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整為什么加增值稅。增值稅不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)嗎
老師您好,一般納稅人的增值稅不是不影響利潤(rùn)嗎?這里老師講的為什么也影響利潤(rùn)減少呢?
繳納的增值稅影響利潤(rùn)嗎
A公司是一般納稅人企業(yè),購(gòu)進(jìn)一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對(duì)方開(kāi)進(jìn)增值稅專用發(fā)票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價(jià)格全部賣(mài)給了B公司,并給B公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,銀行存款支付。請(qǐng)寫(xiě)出題中分錄,假設(shè)本月業(yè)務(wù)只此一筆,請(qǐng)寫(xiě)出下月初繳納增值稅的分錄。
A公司是一般納稅人企業(yè),購(gòu)進(jìn)一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對(duì)方開(kāi)進(jìn)增值稅專用發(fā)票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價(jià)格全部賣(mài)給了B公司,并給B公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,銀行存款支付。請(qǐng)寫(xiě)出題中分錄,假設(shè)本月業(yè)務(wù)只此一筆,請(qǐng)寫(xiě)出下月初繳納增值稅的分錄。
A公司是一般納稅人企業(yè),購(gòu)進(jìn)一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對(duì)方開(kāi)進(jìn)增值稅專用發(fā)票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價(jià)格全部賣(mài)給了B公司,并給B公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,銀行存款支付。請(qǐng)寫(xiě)出題中分錄,假設(shè)本月業(yè)務(wù)只此一筆,請(qǐng)寫(xiě)出下月初繳納增值稅的分錄。
老師我們單位想轉(zhuǎn)讓股權(quán)了,未分配利潤(rùn)有點(diǎn)高應(yīng)該咋樣調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師,魚(yú)苗免稅嗎
公司年收入700萬(wàn),貸款2500萬(wàn),一年貸款利息就有100多萬(wàn)。合適嗎。匯算清繳需要調(diào)整嗎
老師,服務(wù)合同里寫(xiě)明對(duì)方公司的差旅費(fèi)我司付,現(xiàn)在對(duì)方公司要請(qǐng)款,差旅費(fèi)這一部分怎么開(kāi)票給我司,謝謝!
老師,企業(yè)A吸收合并企業(yè)B(100%控股),相當(dāng)于承擔(dān)B所有的債權(quán)債務(wù),后期被吸收合并公司申請(qǐng)注銷(xiāo),A公司會(huì)計(jì)及稅務(wù)處理怎么處理,A公司的章程會(huì)變更嗎,會(huì)涉及到未分配利潤(rùn)分配的問(wèn)題嗎,個(gè)稅及企業(yè)所得稅,對(duì)A的影響有哪些,謝謝
老師,虧損狀態(tài)下還計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
老師,個(gè)體戶定期定額征收,我在稅務(wù)系統(tǒng)哪里面可以查到額度是多少呢
增值稅影響報(bào)表中的哪個(gè)項(xiàng)目
不影響哪個(gè)項(xiàng)目,計(jì)入都是應(yīng)交稅費(fèi)的科目。
不影響利潤(rùn)的話,那豈不是說(shuō)企業(yè)繳納多少增值稅都沒(méi)關(guān)系?
你好,是的,增值稅按照銷(xiāo)售額來(lái)繳納的。
不太明白,那企業(yè)交的增值稅的錢(qián)去哪里了,不影響報(bào)表的話?
增值稅以及其他的稅款都交給稅務(wù)局,你自己查看一下利潤(rùn)計(jì)算項(xiàng)目,沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)的科目。 應(yīng)交稅費(fèi)科目就是單獨(dú)計(jì)算繳納的增值稅稅額。