這個是無法報稅的,必須暫估一筆收入,使全月的收入金額大于等于0,才能完成報稅工作。
我們是養殖業公司,一般納稅人企業,享受免稅的政策,由于我上月開具了一張負數發票,紅沖了之前某個月的一張發票(均是增值稅普通發票),紅沖完之后又開具了金額小于這張負數發票的增值稅普通發票,現在報稅的時候,點擊了一表集成,顯示的也是負數金額,我應該如何報稅呢?
老師,你好,我們小規模公司,4月份紅沖了一張6萬多的負數普通發票,沒有再開其他的發票,現在季度申報增值稅,其他免稅額填寫負數,保存后提示,不能小于0,怎么申報?
老師您好,小規模納稅人, 因為給對方多開了一張增值稅普通發票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數發票了) 當時開正數發票的時候是 借:應收賬款2260元,貸:主營業務收入-物業費2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額22.38元, 開負數發票的時候分錄是:借:應收賬款 負數2260元,貸:主營業務收入-物業費 負數2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數22.38元, 由于紅沖的這個發票是普票,它影響了我財務報表中應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個應交稅費轉回去,使它不影響我專票的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額?
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發票”10幾份,“增值稅普通發票”一份且為負數紅沖,填寫“增值稅申報表”的時候應該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發票”的總金額減去了“增值稅普通發票”的負數金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發票”一欄,但是申報的時候顯示普通發票的金額對比不通過)
請問老師,我之前是小規模,4月份升為一般納稅人,4月份沖紅了3月份一份普通發票,同時4月份也開具了一份專用發票,專用發票的金額小于普通發票負數的金額,請問我這個普通發票負數金額,怎樣填列申報表?
老師,公司股東銷售商品,收入到了自己的賬戶,怎么處理
老師 我換電腦了 想學習學堂課程 怎么辦
主表34欄沒有數字,怎么回事?
老師你好! 個人出租與個體戶出租給非住房,年租金是100萬,這兩者的計稅有什么不同嗎?
在建工程在資產負債表列報要加上工程物質,那為什么資產負債表里還有單獨一項是工程物資
員工出差住宿費提供的水單一定要原件嗎?復印件行不行
請問這個發票金額含稅嗎
支付寶認證給我司打了0.02元,怎么做分錄
老師,未成年可以申報個稅嗎
老師,我目前的狀況是 在備考初級證 好幾年之前干過出納的工作 這幾年沒有在外面工作過 現在想著先找一個出納的工作 然后學習實操 這樣規劃行嗎???現在有家公司給我打電話了 讓我去面試出納,她沒說有什么要求 是一個酒店+餐飲的這樣的一個公司,具體的她沒怎么說 讓我去面試細談,能幫忙修改一下簡歷嗎?
我能否將我重新開具的那張金額小于之前紅沖的那張發票金額的銷售收入來作為本月銷售額進行報稅啊?因為我上月除了紅沖的那張外,就只開了金額較小的這一張發票,再未進行開票
這個是按月報稅,你不能將不是本月的數據,拿到本月報稅處理。
主要我們平常沒什么收入,可能到今年年底都不會有進賬,暫估收入的話,和一表集成出來的數據對不上也沒有關系嗎?這算不算是錯報啊?而且,重新開具的發票顯示的也是10月份開具的,為什么不能算作本月數據啊
你這種情況,是負數根本無法申報,為了能夠申報,你必須暫估當月的收入,而不是負數申報,你說呢? 這個是稅務不讓你負數申報,不可能說稅務還欠你們公司的增值稅,你認為呢?
是這樣子的,我開具的負數發票是-942820,重新開具的藍字發票是391510,所以顯示現在的金額是-551310,我的意思是,可以用391510進行申報嗎?
這個是無法申報的,金稅三期數據比對不符。你們就無法申報。
那具體該如何操作呢?暫估收入的話,我們后半年基本沒有什么收入了
這個必須暫估收入處理,就是收入大于等于0,才能完成申報工作。