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我們是養殖業公司,一般納稅人企業,享受免稅的政策,由于我上月開具了一張負數發票,紅沖了之前某個月的一張發票(均是增值稅普通發票),紅沖完之后又開具了金額小于這張負數發票的增值稅普通發票,現在報稅的時候,點擊了一表集成,顯示的也是負數金額,我應該如何報稅呢?

2020-11-12 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-12 16:23

這個是無法報稅的,必須暫估一筆收入,使全月的收入金額大于等于0,才能完成報稅工作。

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快賬用戶2405 追問 2020-11-12 16:26

我能否將我重新開具的那張金額小于之前紅沖的那張發票金額的銷售收入來作為本月銷售額進行報稅啊?因為我上月除了紅沖的那張外,就只開了金額較小的這一張發票,再未進行開票

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齊紅老師 解答 2020-11-12 16:26

這個是按月報稅,你不能將不是本月的數據,拿到本月報稅處理。

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快賬用戶2405 追問 2020-11-12 16:44

主要我們平常沒什么收入,可能到今年年底都不會有進賬,暫估收入的話,和一表集成出來的數據對不上也沒有關系嗎?這算不算是錯報啊?而且,重新開具的發票顯示的也是10月份開具的,為什么不能算作本月數據啊

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齊紅老師 解答 2020-11-12 16:46

你這種情況,是負數根本無法申報,為了能夠申報,你必須暫估當月的收入,而不是負數申報,你說呢? 這個是稅務不讓你負數申報,不可能說稅務還欠你們公司的增值稅,你認為呢?

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快賬用戶2405 追問 2020-11-12 16:48

是這樣子的,我開具的負數發票是-942820,重新開具的藍字發票是391510,所以顯示現在的金額是-551310,我的意思是,可以用391510進行申報嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-12 16:49

這個是無法申報的,金稅三期數據比對不符。你們就無法申報。

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快賬用戶2405 追問 2020-11-12 16:51

那具體該如何操作呢?暫估收入的話,我們后半年基本沒有什么收入了

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齊紅老師 解答 2020-11-12 16:51

這個必須暫估收入處理,就是收入大于等于0,才能完成申報工作。

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這個是無法報稅的,必須暫估一筆收入,使全月的收入金額大于等于0,才能完成報稅工作。
2020-11-12
你好; 你只有負數發票嗎 ?? 有正數發票金額嗎??
2023-04-04
你好;? 你們這個稅率有變化嗎 ???
2023-05-04
同學你好 負數填寫3%,減免稅明細表填寫負數減免的2%
2021-01-12
同學你好 負數紅沖的直接沖減就可以
2023-01-13
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