同學(xué),你好 一般看具體稅務(wù)局,有些稅務(wù)局可以退稅,有些是留抵
老師,我是建筑企業(yè),今年1月在外地預(yù)交了企業(yè)所的稅2000,但是今年我們企業(yè)應(yīng)交所得額都是負(fù)數(shù),那到明年匯算清繳,1月預(yù)交的這個(gè)錢會(huì)不會(huì)電子稅務(wù)局退給我們?如果退是自動(dòng)退,還是需要申請(qǐng)?怎么退?
老師,我們異地預(yù)繳的稅款繳納的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局里面要填報(bào)嗎?除了異地預(yù)繳的,我們今年企業(yè)所得稅都是負(fù)數(shù)是不用繳納稅款的,那這個(gè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅是要進(jìn)行退稅嗎?還是不能退稅
我們企業(yè)正在準(zhǔn)備申請(qǐng)高薪企業(yè),但是現(xiàn)在還不是高薪企業(yè),企業(yè)所得稅稅率還是25%,如果我們今年申請(qǐng)到了,那稅率會(huì)自動(dòng)變成10%嗎?我們前面交25%是預(yù)繳的嗎?后面變成10%是可以抵扣的吧,還是說(shuō)哪個(gè)月成了高薪企業(yè),那個(gè)月起的稅率才是10%呢?
老師,你好,我們是建安行業(yè),跨省異地需要預(yù)交企業(yè)所得稅,那我2020總的匯算下來(lái),虧損 的,所以不用交企業(yè)所得稅,賬表上體現(xiàn)我還應(yīng)該將異地預(yù)交的退稅回來(lái),但是因?yàn)楫惖赝硕惡苈闊由辖痤~不大,所以不想辦手續(xù)退稅,現(xiàn)在賬面上應(yīng)交企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),放棄的這筆稅,我應(yīng)該入哪個(gè)科目呢,分錄雜寫,謝謝
老師您好,我今天做企業(yè)所得稅匯算清繳,A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)中是負(fù)數(shù),因?yàn)?022年第一季度盈利了,所以交了2000多的企業(yè)所得稅,但是2022年最后三個(gè)季度處于虧損狀態(tài),導(dǎo)致2022年整年凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),所以,現(xiàn)在匯算清繳會(huì)把第一季度交的2000多的企業(yè)所得稅退給我們嗎
老師,公司一般納稅人2024年購(gòu)進(jìn)二手車3000,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開(kāi)的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),分別都是什么意思
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則跟企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算填增補(bǔ)稅分錄是什么
老師,您好!執(zhí)行董事、經(jīng)理可以是一個(gè)人嗎?
郭老師,工程服務(wù)企業(yè),他們開(kāi)勞務(wù),之前是一般納稅人9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在如果都是勞務(wù),人工,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),我們還是開(kāi)9個(gè)點(diǎn)嗎
老師,麻煩問(wèn)一下,工資發(fā)6500-5000每個(gè)月固定扣除-個(gè)人社保669.5=830.5*0.03=24.9交稅,工資超多少錢,稅率就變成10%了
匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表,可以不填嗎
老師 我們單位是每個(gè)月10號(hào)發(fā)放當(dāng)月工資,個(gè)稅也是這個(gè)月申報(bào)上月工資的。比如4月10號(hào)發(fā)的是4月工資,4月個(gè)稅就申報(bào)的是4月當(dāng)月的工資。現(xiàn)在單位想5月的工資6月發(fā)放,那個(gè)稅所屬期5月是不是要零申報(bào)了呢?像這種情況個(gè)稅申報(bào)要怎么處理呢?
快賬軟件上個(gè)月的賬反結(jié)賬以后怎么能刪除憑證
老師,種草項(xiàng)目,免稅,政策是哪個(gè)