企業(yè)所得稅,季度申報(bào)也要扣除預(yù)繳
老師,我想問下,我在異地預(yù)交稅款,繳納了增值稅和附加稅,因?yàn)槭强h城建稅率是5%,我在報(bào)增值稅的時(shí)候扣除預(yù)交我還得繳納一部分增值稅,我這個(gè)表城建稅顯示是7%,我按哪個(gè)稅率交
老師:我們公司請問異地預(yù)繳建筑項(xiàng)目稅金,除了增值稅及附加稅,個(gè)人工資薪酬和印花稅,那么企業(yè)所得稅需要預(yù)繳,還是根據(jù)公司所在城市決定,另外我們公司預(yù)繳企業(yè)所得稅,那對方總包公司是不是能遞減。
請問老師,我們是建筑業(yè)一般納稅人,有異地預(yù)繳各項(xiàng)稅金,其中,預(yù)交的增值稅在我們報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)扣除,預(yù)交的印花稅和附加稅在我們當(dāng)期報(bào)表時(shí)不體現(xiàn),那么企業(yè)所得稅呢?需要在季報(bào)時(shí)扣除嗎?
你好,我們是一家建筑公司,跨區(qū)經(jīng)營,需要在項(xiàng)目所在地預(yù)交2%的增值稅,但是我們平時(shí)沒交,在公司所在地申報(bào)時(shí),申報(bào)表又填了已預(yù)繳!然后項(xiàng)目完工了我們才在項(xiàng)目所在地一次預(yù)交2%的增值稅!請問這有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
請問老師,我第一次申報(bào)建筑業(yè)的稅,我公司在異地預(yù)繳了增值稅9萬,現(xiàn)在機(jī)構(gòu)地匯總后應(yīng)交增值稅是7萬,扣除預(yù)繳的9萬,還有2萬留抵,所以機(jī)構(gòu)地就不用交增值稅了,請問我附加稅怎么計(jì)算呢,是不用交,還是應(yīng)該按7萬來計(jì)算,申報(bào)時(shí)再把預(yù)交的附加稅分別填到表五呢?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師?請問4月份員工個(gè)稅已申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)別錯(cuò)誤,個(gè)稅申報(bào)還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計(jì)入收入科目,而不是計(jì)入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級(jí)問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實(shí)施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會(huì)計(jì)是干啥的呀?
老師,我們是運(yùn)輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個(gè)人司機(jī)代運(yùn),我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費(fèi)占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個(gè)要怎么寫好!
抖音來客明細(xì)在哪里查看。
是在報(bào)表里第幾欄填寫呢
有個(gè)特殊行業(yè)預(yù)繳稅款,老師這會(huì)身邊沒報(bào)表