你好,為什么要貸庫存現金呢。是虛開發票然后稅點錢要支付還是什么意思呢? 不建議虛開發票哦
這個虛開發票咨詢下,這個貸方銀行存款稅點錢貸庫存現金調賬用的但是我們賬上借方沒有庫存現金,老師用貸方庫存現金來調這個賬最后這個賬上庫存現金成負數了,看到就有問題啊,怎么辦呢?
以前年度的賬:收到發票:借:管理費用 1000 貸:庫存現金:1000 后來實際付款做了筆借:其他應付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫存現金那筆其實是沒有用現金支付的,這個要怎么調賬呢
老師,剛接手一個賬,上個月有一筆預收賬款,之前會計說不知道是什么款,就都給轉到庫存現金記到備用金里面了,我現在要轉出來,應為之前已經建立了預收賬款科目也有發生額,我得通過預收賬款科目呀,之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄,但是我感覺不對呢 收到錢賬上的分錄 借:庫存現金 5000 貸:銀行存款 5000 現在改正 借:銀行存款5000 貸:庫存現金 5000 借:銀行存款5000 貸:預收賬款5000 這么做我怎么覺得,銀行存款對不上呢,本身紅沖回來就是原先的金額了,在借一個5000元,不多了嗎?
出口函調,需要提供工資表,怎么發放,發現代賬公司直接在賬上做庫存現金發放,問題是沒有提現。看到代賬是做了借庫存現金 貸其他應付款。賬是幾年前到了,要怎么跟sj解釋啊。因為sj說用庫存現在支付,那你把庫存在現金的整個業務鏈拉出來。
老師,請問一下開零售發票收現金的,我做賬借庫存現金20萬,貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額。然后老板會把現金存銀行。借銀行存款 貸庫存現金。但是存的不一樣是20萬,還有以前遺留下來的。賬上庫存現金不夠了。就像法人借款,借庫存現金。貸其他應付款法人。導致其他應付款,法人名下掛越來越的錢。這個咋處理啊
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經付了工資,我又做了一筆支付工資,這個怎么調整?
想問一下,怎么操作在電子稅務局先補交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業。
假設3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進行結轉,借應收賬款美元戶0.01,在財務費用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結匯,結匯時把上月美元0.1起結匯,這種情況下,我的會計分錄與金額該怎樣填寫
沒有實際業務,找進項發票進來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點返回個人賬戶,怎樣做會計處理
請問老師電子稅務局查詢以前年度增值稅電子普通發票,沒有查詢到是不是就是收到的假發票
老師,請問正常情況下,所得稅費用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產的話,所得稅費用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個人賬戶支出公司的各項成本,是不是借管理費用 貸其他應付款-法人
請問老師季報現金流量表沒報,匯算清繳現金流量表還需要報嗎
老師,企業所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢