您好,可以開專用發(fā)票,稅率是13%。在申報(bào)表申報(bào)納稅。
老師,我公司一般納稅人,2013年購入的固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,2016年備案簡(jiǎn)易計(jì)征,現(xiàn)在出售固定資產(chǎn),發(fā)票能開專票么,稅率是多少的,交稅怎么交
老師你好,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要出售自己使用過的固定資產(chǎn)小汽車,購進(jìn)的時(shí)候沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),對(duì)方開的是普票,那我現(xiàn)在出售的時(shí)候稅率按多少來開票,交多少稅呢?
老師,一般納稅人,同時(shí)享受簡(jiǎn)易計(jì)稅,平時(shí)每月專票按照比例進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,固定資產(chǎn)能全額抵扣嗎?錄固定資產(chǎn)卡片應(yīng)該是什么數(shù)?單價(jià)還是單價(jià)?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)?
我們公司是一般納稅人,2013年購進(jìn)的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)人家開的發(fā)票是普通發(fā)票,當(dāng)時(shí)購進(jìn)的時(shí)候也屬于二手的,那么我現(xiàn)在處理要開發(fā)票,應(yīng)該按多少稅率開?交稅按什么稅率交?
老師,我公司目前一般納稅人,生產(chǎn)銷售混凝土,現(xiàn)在想申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收,之前抵扣的生產(chǎn)混凝土的固定資產(chǎn)是否需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,總投資100萬,新進(jìn)入投資者30萬占股份20%,多出來的10萬,可以理解為之前股東的權(quán)益,可以用來分紅給他們呢?
病人發(fā)票是在電子稅務(wù)局開還是醫(yī)院信息管理系統(tǒng)開?
老師,上個(gè)月還未退稅申報(bào),也留抵的稅,這個(gè)月申報(bào)增值稅我把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個(gè)月我是不是還應(yīng)該留抵,因?yàn)槲覀冞M(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是混在一塊的分不出來,用多少進(jìn)項(xiàng)都是根據(jù)收入*稅負(fù)率倒擠的
老師,如果24年季度末資產(chǎn)未超5千萬,到了25年第一季度超了5千了,請(qǐng)問看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個(gè)月的資產(chǎn)總額?
企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表上長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在哪填
如何在個(gè)稅系統(tǒng)把員工改成非正常
如果1月份供應(yīng)商給我們公司開具了進(jìn)項(xiàng)專票,然后2月份供應(yīng)商紅沖了這張專票。請(qǐng)問我們公司在3月份登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)未勾選明細(xì)的時(shí)候,能查到這張發(fā)票嗎?
出口外貿(mào)企業(yè),關(guān)于出口的運(yùn)費(fèi)可以直接作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是做進(jìn)費(fèi)用再結(jié)轉(zhuǎn)?
老師:購買樣品給客戶支付的32.5元應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,公司為小規(guī)模24年第四季度沒有確認(rèn)收入,也未暫估成本,25年4月份開票190萬,款項(xiàng)也已收到, 如果想把這一筆做進(jìn)24年,在匯算清繳時(shí),應(yīng)該怎么操作呢?需要調(diào)整24年的申報(bào)表嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下應(yīng)該做哪些賬務(wù)處理
3的稅率不行么,3%減按2%是怎么回事
您好,根據(jù)您的描述,是不可以3%的,