你好,借應(yīng)付職工薪酬--職教經(jīng)費(fèi),貸銀行存款,
老師我們公司外派員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的培訓(xùn)費(fèi)和住宿費(fèi)還怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)其他公司到我們公司給員工培訓(xùn),培訓(xùn)老師的住宿費(fèi)和餐費(fèi),入什么科目呢
老師,我們有培訓(xùn)業(yè)務(wù),老師和學(xué)員的餐費(fèi),來(lái)回路費(fèi),住宿費(fèi)可以計(jì)入培訓(xùn)成本嗎?
老師,我們是幼兒園,教職工外出學(xué)習(xí)或者培訓(xùn),產(chǎn)生的差旅費(fèi)(路費(fèi)、餐飲、住宿費(fèi))是記到單位管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)嗎
老師,我們公司組織員工去外地培訓(xùn)所產(chǎn)生的住宿費(fèi),餐飲費(fèi),應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,總投資100萬(wàn),新進(jìn)入投資者30萬(wàn)占股份20%,多出來(lái)的10萬(wàn),可以理解為之前股東的權(quán)益,可以用來(lái)分紅給他們呢?
病人發(fā)票是在電子稅務(wù)局開(kāi)還是醫(yī)院信息管理系統(tǒng)開(kāi)?
老師,上個(gè)月還未退稅申報(bào),也留抵的稅,這個(gè)月申報(bào)增值稅我把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個(gè)月我是不是還應(yīng)該留抵,因?yàn)槲覀冞M(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是混在一塊的分不出來(lái),用多少進(jìn)項(xiàng)都是根據(jù)收入*稅負(fù)率倒擠的
老師,如果24年季度末資產(chǎn)未超5千萬(wàn),到了25年第一季度超了5千了,請(qǐng)問(wèn)看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個(gè)月的資產(chǎn)總額?
企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表上長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在哪填
如何在個(gè)稅系統(tǒng)把員工改成非正常
如果1月份供應(yīng)商給我們公司開(kāi)具了進(jìn)項(xiàng)專票,然后2月份供應(yīng)商紅沖了這張專票。請(qǐng)問(wèn)我們公司在3月份登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)未勾選明細(xì)的時(shí)候,能查到這張發(fā)票嗎?
出口外貿(mào)企業(yè),關(guān)于出口的運(yùn)費(fèi)可以直接作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是做進(jìn)費(fèi)用再結(jié)轉(zhuǎn)?
老師:購(gòu)買樣品給客戶支付的32.5元應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,公司為小規(guī)模24年第四季度沒(méi)有確認(rèn)收入,也未暫估成本,25年4月份開(kāi)票190萬(wàn),款項(xiàng)也已收到, 如果想把這一筆做進(jìn)24年,在匯算清繳時(shí),應(yīng)該怎么操作呢?需要調(diào)整24年的申報(bào)表嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下應(yīng)該做哪些賬務(wù)處理
可不可以做在管理費(fèi)用一其他里
你好,一般要記在職教經(jīng)費(fèi)。是職工培訓(xùn)教育的
好的,謝謝
你好,應(yīng)該的,祝你開(kāi)心快樂(lè),