同學(xué)你好,按發(fā)票注明買價50000*9%計算
我公司是一般納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品蔬菜蘿卜開出了9%稅率的增值稅專用發(fā)票,收到對方開來的免稅普通發(fā)票金額為50000元,我怎么計算進(jìn)項稅額
恒順果汁廠為增值稅一般納稅人從農(nóng)民手中收購一批胡蘿卜,農(nóng)產(chǎn)品收購專用發(fā)票上注明的收購價款為8000元,該超市對胡蘿卜做了深加工為胡蘿卜汁,出售給了甲企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票上注明的價稅合計金額為22600元則恒順果汁應(yīng)繳納的增值稅是多少
請問一般納稅人公司 收到一張個人在稅務(wù)局代開的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票 稅率欄和 稅額欄 都是*****號 。請問該張農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票,一般納稅人增值稅進(jìn)項可以使用計算抵扣9%的政策嗎
請問一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購初級農(nóng)產(chǎn)品(對方公司也是收購的,沒有自產(chǎn)自銷,做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對方開普票給我們,我們再銷售給其他公司,那么我們開具的發(fā)票應(yīng)該是幾個點?對方能抵扣進(jìn)項稅嗎?
51.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月銷售A產(chǎn)品取得收入50000元;銷售B產(chǎn)品開具普通發(fā)票售價為45200元。購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款30000元;購進(jìn)乙材料,取得普通發(fā)票,價稅合計金額為22600元。增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月通過認(rèn)證要求:計算該企業(yè)2021年3月應(yīng)納的銷項稅額、可抵扣的進(jìn)項稅額、應(yīng)納的增值稅稅額。
機(jī)構(gòu)為編程培訓(xùn)學(xué)校,涉及童伴業(yè)務(wù)--開票類目,研學(xué)、游學(xué)、打比賽、培訓(xùn)這些業(yè)務(wù)屬于哪些類目
開專票要求對方補(bǔ)稅點,是每一筆轉(zhuǎn)賬都要計算對應(yīng)的附加稅增值稅企業(yè)所得稅印花稅嗎,這個要補(bǔ)的稅點是不是不是固定的
老師,我們報銷的普通發(fā)票怎么能避免重復(fù)報銷
老師 我們一個同事離職了, 當(dāng)時簽的合同工資是1.6萬,實際發(fā)放也是1.6萬, 但是領(lǐng)導(dǎo)實際給他的工資是2.6萬, 另外一萬是領(lǐng)導(dǎo)私下給員工, 但是這1萬一直拖著兩年了, 同事離職后 就申請仲裁了,上面寫著欠多少工資, 證據(jù)財務(wù)人員我和同事的聊天記錄, 和領(lǐng)導(dǎo)和同事的聊天記錄,還有釘釘報銷記錄, 還有拖欠工資的工資明細(xì)表,明細(xì)表上只有領(lǐng)導(dǎo)簽字,沒有蓋章沒有手印, 這種會仲裁成功嗎? 如果公司不認(rèn)這個能通過嗎?
老師,企業(yè)匯算清繳時,把24年科目余額表導(dǎo)出 看看那些項目沒有發(fā)票但是賬上是費用,這些需要調(diào)增。對嗎?
請問一下,我申報退稅的時候,有一欄是美元離岸價,我收匯收的是人民幣,這個地方我怎么填?我看也沒有可以改動的地方。我報關(guān)單申報的出口價也是人民幣金額
一月份的單據(jù)都需要裁下來是嗎、到2-1-1之前的
請問收到房租發(fā)票分別是 經(jīng)營租賃*房租 6000元 現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費6000元 企業(yè)管理服務(wù)*服務(wù)費1500元 怎么做會計分錄
24年第四季度的附加稅我忘記計提了,現(xiàn)在可以補(bǔ)計提嗎?怎么計提?
老師,企業(yè)每年組織的員工體檢做福利費,還是做勞動保護(hù)費
金額不用換算嗎,是免稅的,比如這樣換算(50000/1+9%)?9%計算
不用的,直接買價乘以扣除率即可