你好 1:小規模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅。
老師,我們公司本期有個30萬的未開票收入,我如果申報30萬的未開票收入,就要繳納增值稅,可是如果后期客戶開了普票,疫情期間我們生活服務行業,開普票是可以免稅的,那這個稅,稅務局會退給我們嗎?
小規模納稅人,免稅政策,之前是每月不超過10萬,一個季度不超過三十萬,可以享受免稅,現在小規模生活服務免稅政策到年底,那發票的開具還有要求嗎?
老師,請問小規模公司現在疫情期間教育服務開的3%的普票還享受免稅政策嗎?還是享受每個季度不超過30萬的政策啊,是不是開了免稅的發票,開多少都不用交稅啊
我公司為小規模納稅人,對方公司為一般納稅人差額征收。根據今年疫情優惠政策我公司可以就生活服務類的開免稅發票。請問我公司開免稅發票對對方公司有影響嗎?對方公司有權拒收嗎
我公司是小規模納稅人,現疫情期間開票生活服務享政策福利免稅。假如我公司一季度開50萬發票,其中有30萬是生活服務免稅票,請問我公司還需要繳納增值稅嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
2:但是整個銷售額是50萬,30萬銷售額也是要填上的。所以要交稅。
老師我的意思是我們享受疫情期間開票生活服務這一項是免稅的、免稅票,其他票是1%的稅率
你好 那也需要繳納增值稅的