你好,按去年的那筆分類做紅字憑證,,涉及損益類的計入“以前年度損益調整",在按開發票的金額正常入賬
老師,假如去年有50萬做了無票收入交了稅,去年已經結賬了,今年要開票,應該怎么處理? 如果紅沖無票收入 借:銀行存款-51.5萬 貸:主營業務收入-50萬 應交稅費-應交增值稅-1.5萬 這樣是不是就減少了今年的收入,增加了今年的成本?這種情況應該怎么處理呢?
您好,老師!公司有筆去年的貨款2萬一直沒有收到(去年沒有收到錢,就沒有開發票,但做了收入,交了稅。),今年對方公司經營較困難,今年公司就減免了這2萬元貨款,這筆賬應該怎么處理?怎么做分錄?
您好,老師!公司有筆去年的貨款2萬一直沒有收到(去年沒有收到錢,就沒有開發票,但做了收入,交了稅。),今年對方公司經營較困難,今年公司就減免了這2萬元貨款,這筆賬應該怎么處理?怎么做分錄?
老師,去年增值稅免稅的時候我們開具了一個發票,今年給紅沖了,借方:應收賬款 -10000 貸方:主營業務收入-10000 重新開了發票 結果有增值稅,借方 營收10000 貸方:收入9708 增值稅291 這樣導致主營業務收入為負數,這個怎么處理 正確么
2023年年底,暫估了一筆成本50萬,在匯算清繳前成本票只收到了30萬,還有20萬的成本票沒收到,那今年這個賬務處理完怎么做,去年做的是,借主營業務成本50 貸其他應付款50,然后今年收到的30萬成本票,我是這樣做的,先沖紅原來暫估的成本借主營業務成本-30貸其他應付款-30然后接著又做了一次正數的,借主營業務成本30貸銀行存款30,不知道是否正確。
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師,去年無票收入這么做的分錄 借:銀行存款51.5萬 貸:主營業務收入50萬 應交稅費-應交增值稅1.5萬 今年開票應該怎么做分錄呢?
你好,貸:主營業務收入50萬,交稅費一應交增值稅1.5萬,貸:以前年度損益調整一50萬,應交稅費一應交增值稅一1.5萬
老師,怎么兩個貸方?今年開票怎么做賬您可以操我寫全一些嗎?我還是個新手,有些看不懂。。
你好,銀行存款科目沒變動,所以不需要調整
你好,以上分錄既包含了調整去年的,也包含了今年開票的分錄
那借方怎么寫呢?一愛筆分錄也不能只有貸方啊?
您好,貸方的負數就是借方
老師,小規模小企業會計準則沒有以前年度損益調整科目,用什么科目呢?
你好,小企業會計制度下沒有以前年度損益調整,可以用未分配利潤科目代替核算
嗯嗯,好的,謝謝老師,我還有個問題,今年補開去年的票,是不是還是超過30萬萬交睡吧?就是他還要占用今年的30的額度吧?
你好,是的,只要季度開票超過30萬都是要交增值稅的