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老師,假如去年有50萬做了無票收入交了稅,去年已經結賬了,今年要開票,應該怎么處理? 如果紅沖無票收入 借:銀行存款-51.5萬 貸:主營業務收入-50萬 應交稅費-應交增值稅-1.5萬 這樣是不是就減少了今年的收入,增加了今年的成本?這種情況應該怎么處理呢?

2020-11-07 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-07 17:57

你好,按去年的那筆分類做紅字憑證,,涉及損益類的計入“以前年度損益調整",在按開發票的金額正常入賬

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快賬用戶4848 追問 2020-11-07 18:05

老師,去年無票收入這么做的分錄 借:銀行存款51.5萬 貸:主營業務收入50萬 應交稅費-應交增值稅1.5萬 今年開票應該怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-07 18:11

你好,貸:主營業務收入50萬,交稅費一應交增值稅1.5萬,貸:以前年度損益調整一50萬,應交稅費一應交增值稅一1.5萬

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快賬用戶4848 追問 2020-11-07 18:18

老師,怎么兩個貸方?今年開票怎么做賬您可以操我寫全一些嗎?我還是個新手,有些看不懂。。

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齊紅老師 解答 2020-11-07 18:30

你好,銀行存款科目沒變動,所以不需要調整

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齊紅老師 解答 2020-11-07 18:31

你好,以上分錄既包含了調整去年的,也包含了今年開票的分錄

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快賬用戶4848 追問 2020-11-07 18:32

那借方怎么寫呢?一愛筆分錄也不能只有貸方啊?

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齊紅老師 解答 2020-11-07 18:36

您好,貸方的負數就是借方

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快賬用戶4848 追問 2020-11-07 18:39

老師,小規模小企業會計準則沒有以前年度損益調整科目,用什么科目呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-07 18:49

你好,小企業會計制度下沒有以前年度損益調整,可以用未分配利潤科目代替核算

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快賬用戶4848 追問 2020-11-07 19:03

嗯嗯,好的,謝謝老師,我還有個問題,今年補開去年的票,是不是還是超過30萬萬交睡吧?就是他還要占用今年的30的額度吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-07 19:16

你好,是的,只要季度開票超過30萬都是要交增值稅的

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你好,按去年的那筆分類做紅字憑證,,涉及損益類的計入“以前年度損益調整",在按開發票的金額正常入賬
2020-11-07
你好,你的會計分錄是對的
2025-03-17
你好,今年紅沖發票的分錄是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款
2023-01-31
您好,分錄為 借 應收賬款 -800100 貸 以前年度損益調整 -689741.39 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -110358.62 借 利潤分配-未分配利潤 689741.39 貸 以前年度損益調整 689741.39
2020-10-27
你好,你沒有做應交稅費嗎?
2024-08-09
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