同學(xué)你好 就是預(yù)繳的填寫在這里的
我請(qǐng)教一個(gè)購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個(gè)月新注冊(cè)的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報(bào)到,申請(qǐng)一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進(jìn)項(xiàng),老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項(xiàng)是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個(gè)稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個(gè)人名義掛靠了一個(gè)小工程,老板就說讓這項(xiàng)目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項(xiàng)目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進(jìn)項(xiàng)要抵當(dāng)月沒有銷項(xiàng)有用嗎?可以等到有銷項(xiàng)時(shí)抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個(gè)不知道聽誰的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
建筑公司山東分公司,項(xiàng)目在分公司所在地,目前干的回遷樓房,我們無資質(zhì),一般計(jì)稅 ,總包公司又分包給我們這個(gè)就豐潤公司的,之前問過問題 。老師目前沒有業(yè)務(wù),這個(gè)增值稅預(yù)交稅款表4 ,里面內(nèi)容不理解,您說我這種情況即便以后發(fā)生業(yè)務(wù)用不用填寫這個(gè)表格,表格種分支機(jī)構(gòu)預(yù)交稅款 ,和這個(gè)建筑服務(wù)預(yù)交稅款 第2-3行,這是什么意思?什么情況下需要填寫這個(gè)表格。不理解老師
問題1老師我是房建工程山東項(xiàng)目,公司在北京,一般計(jì)稅,比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預(yù)交2,這個(gè)納稅義務(wù)時(shí)間,是不是和平時(shí)申報(bào)時(shí)間在次月8月份1-15號(hào)之間申報(bào)預(yù)交表可以嗎? 問題2 在機(jī)構(gòu)地北京繳納7個(gè)點(diǎn)時(shí)候,什么時(shí)候申報(bào)?也是8月份1-15號(hào)申報(bào)期,申報(bào)完對(duì)吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預(yù)交了,對(duì)吧!還的正常填寫預(yù)交表嗎?還是機(jī)構(gòu)地,電子稅務(wù)局直接正常申報(bào),預(yù)交和正常申報(bào)我搞不明白時(shí)間順序! 問題4老師針對(duì) 整個(gè)項(xiàng)目下來我考慮這個(gè)人工材料 機(jī)械比例,讓對(duì)方開發(fā)票,還是針對(duì)
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時(shí)銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實(shí)時(shí)網(wǎng)課有么?
老師,請(qǐng)問24年底計(jì)提年度獎(jiǎng)金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時(shí)要不要調(diào)增
老師您好,請(qǐng)教一下電費(fèi)積分兌換成預(yù)付電費(fèi)怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
支付給法人的借款利息所得稅能扣減嗎
老師,母公司股東可以擔(dān)任子公司的法人代表嗎,有什么影響嗎
老師,公司之間,之前是投資款,現(xiàn)在重新協(xié)商為借款了,那現(xiàn)在還需要每月看對(duì)方的財(cái)報(bào)嗎
老師公司買的整只雞是免稅的,那加工分開了,就是雞胗,雞翅,買給餐廳,那還是免稅的嗎
比如個(gè)人代開的保潔費(fèi)發(fā)票1200,金額1188.12,稅額11.88。我們支付給個(gè)人1200元,個(gè)稅我公司承擔(dān),應(yīng)該按照1200還是1188.12扣個(gè)稅
公司請(qǐng)外來網(wǎng)紅宣傳(網(wǎng)紅非本公司雇員),網(wǎng)紅火車費(fèi)開本單位稅號(hào)發(fā)票,可否進(jìn)行報(bào)銷
你說我這種情況公司需要填寫嗎?什么時(shí)候產(chǎn)生預(yù)交回答仔細(xì)點(diǎn)嗎?我問的23行都不理解老師 ,解析下意思
只要預(yù)繳了就要填寫的, 第2行是非獨(dú)立核算的分公司預(yù)繳的 第3行是你們公司自己在工程所在地預(yù)繳的
什么情況下產(chǎn)生預(yù)交,老師我們是分公司獨(dú)立核算,這塊我不用管吧,2行 。我們目前分公司在聊城項(xiàng)目在聊城。
你們非獨(dú)立核算的分公司預(yù)繳的你填寫
一般就是異地預(yù)繳,預(yù)收款預(yù)繳
老師我這種不屬于異地預(yù)繳吧?老師如果我們?cè)诖筮B有項(xiàng)目這種情況我應(yīng)該怎么繳納法?這個(gè)表就應(yīng)該填寫了嗎 ?在山東交多少?在大連交多少?。课覀兇筮B有個(gè)施工項(xiàng)目 。詳細(xì)說下謝謝您老師
這個(gè)是異地預(yù)繳的,大連預(yù)繳的也填寫在預(yù)繳欄里面,大連一般預(yù)繳2%或者3%
老師我在大連預(yù)交完以后,填寫在3行 建筑行業(yè)預(yù)交稅款,這里,然后剩余的在我山東分公司繳納是吧老師 ,我需要在大連稅務(wù)局那邊怎么操作怎么繳納啊,老師攜帶什么去辦理繳納啊,這種是需要辦理跨地區(qū)經(jīng)營什么許可是吧老師 ?
帶著發(fā)票和外經(jīng)證去預(yù)繳就行了
老師交完是填在3行是吧,剩余的是在分公司繳納是嗎? 是不是先預(yù)交在開票還是開完發(fā)票在預(yù)交?可以扣除分包款嗎預(yù)交時(shí)候?
對(duì), 2.一般都是開完發(fā)票預(yù)繳的 3.可以的
老師我怎么聽課件說先預(yù)交在開票?先開票在網(wǎng)上填預(yù)繳表還是去項(xiàng)目地稅務(wù)局手工現(xiàn)填?那個(gè)順序啊?
可以先開票再預(yù)繳的,也可以先預(yù)交再開票,都行