你好,個人的勞務費增值稅率是1%,城建稅7%,5%,1%,教育費附加3%,地方教育附加2% 個稅20%, 勞務費個人所得稅按照勞務報酬所得以個人每次取得的收入,定額或定率減除規定費用后的余額為應納稅所得額。每次收入不超過4000元的,定額減除費用800元;每次入在4000元以上的,定率減除20%的費用。 其計算公式為: (1)每次收入不超過4000元的: 應納稅所得額=每次收入額-800元 (2)每次收入在4000元以上的: 應納稅所得額=每次收入額×(1-20%) (3)對收入畸高的,實行加成征收: 1、不超過20000元的部分 20% 2、超過20000~50000元的部分 30% 速算扣除數 2000 3、超過50000元的部分 40% 速算扣除數 7000
老師你好,我們是一般納稅人,簽了一個50萬的合同.要開6個點的專票。這個合同我們用的是公司外的人完成這個項目的,我們給這些人打勞務費共30萬元。問題:這些人能給我們開專票嗎?給我們開了專票扣個稅是我們代扣還是他們在稅務局開發票時就扣了。要是不能給我們開專票,我們應該怎么處理這個業務,交的增值稅少?
老師,對方是一個叉車臨工,沒有簽合同,對方給我們在稅務局代開了發票,共3000多,這個公司這邊說還要讓他交一個個稅的完稅證明,但是在稅務局去交稅的話是不是按照經營所得項目給他們征稅,不會按照勞動報酬來征稅呢
老師,我公司接受一個個人給我們公司進行的協檢服務,合同總價10萬。我們是小規模公司,請問這個個人給我們開票的話,是按勞務報酬在稅務局代開發票交稅,請問10萬都要按40%交稅了,我能讓他分次開票交稅嗎?是不是就能按20%那個稅率交了?
老師,個人去稅務局代開發票,按其他建筑服務開的勞務費,和安裝費,是不是在稅務局就已經把稅交完了,我們公司在不需要給他按照勞務報酬申報個稅了
老師有個問題想請教了,啥就是那個,建筑公司就是個人去稅務局代開發票的時候,不需要,交一個個稅,然后,就是經營所得交的,然后稅務局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個人代開這張發票。寫的是人工費,說不能按照今天說的來開,如果要是按經營說的來開的話,就不能寫人工費,說讓讓我們把這個發票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當于是項目經理承包了一個項目,然后他干完了之后打給他的那個工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費的話,還是要按照經營說的來交個稅的話,不想按照勞務繳納20%的個稅的話,有什么,比如說不開人工費能開開成什么。
老師,總投資100萬,新進入投資者30萬占股份20%,多出來的10萬,可以理解為之前股東的權益,可以用來分紅給他們呢?
病人發票是在電子稅務局開還是醫院信息管理系統開?
老師,上個月還未退稅申報,也留抵的稅,這個月申報增值稅我把進項轉出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個月我是不是還應該留抵,因為我們進項發票都是混在一塊的分不出來,用多少進項都是根據收入*稅負率倒擠的
老師,如果24年季度末資產未超5千萬,到了25年第一季度超了5千了,請問看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個月的資產總額?
企業所得稅匯算清繳報表上長期待攤費用在哪填
如何在個稅系統把員工改成非正常
如果1月份供應商給我們公司開具了進項專票,然后2月份供應商紅沖了這張專票。請問我們公司在3月份登錄電子稅務局,進行統計未勾選明細的時候,能查到這張發票嗎?
出口外貿企業,關于出口的運費可以直接作為主營業務成本嗎?還是做進費用再結轉?
老師:購買樣品給客戶支付的32.5元應計什么科目?
老師您好,公司為小規模24年第四季度沒有確認收入,也未暫估成本,25年4月份開票190萬,款項也已收到, 如果想把這一筆做進24年,在匯算清繳時,應該怎么操作呢?需要調整24年的申報表嗎?小企業會計準則下應該做哪些賬務處理
也就是我可以把合同分開簽,讓他分次開票。一個月開5次發票,就能達到合理避稅的目的了吧?
?你好,對的,你的理解是正確的?
那我們是甲方,如果對方開了發票,個稅在開票的時候就交了,我們還要以勞務報酬在個稅系統代繳個稅嗎?
勞務必須在個稅系統代繳個稅
那是不是重復交稅了?他代開發票的時候就要交個稅,我們在系統申報的時候也再交一遍,不是重復交稅嗎?
代開發票的時候一般不交個稅
應該是交稅,上次問過一個事兒,就是個人賣舊設備,那個就直接收了個稅了
個人賣舊設備,那個就直接收了個稅了,勞務費必須在個稅系統代繳個稅
老師,我們去年有個人給我們公司代開了農業耕作質量檢測的發票,這個是勞務費吧?我們公司沒有代扣個稅怎么辦?
那么需要你去補辦理
是在個稅系統更正申報個稅嗎?有個一次超了10萬的發票,申報完滯納金也有很多,如果沒有更正會有什么風險?
在個稅系統更正申報個稅
沒有申報個稅,有什么風險呢
勞務必須在個稅系統代繳個稅
因為這個是一年的項目,每個月都有給我們干活,我們代扣代繳個稅,是按他的發票開來的當月申報呢?還是每月即使發票沒來也可以申報個稅呢?
按他的發票開來的次月申報
按發票開來次月一次性申報?不能分月申報嗎?
當月開票的,次月申報的