你好 自己選擇看股東需要還錢不 不還錢做實收資本
股東往公戶打款 借銀行存款 貸其他應付款還是貸實收資本
老師你好,請問公司股東往公司賬戶打款,是記借 :其他應收款,貸銀行存款?還是借其他應付款,貸銀行存款
老師,股東的錢轉實收資本時,分錄如下:借:銀行存款 貸:其他應收款-股東A 借:其他應收款-股東A 貸:實收資本 對嗎?
甲公司,A股東退出,其他應付款500萬,協議約定股份歸B股東,B股東其他應付款已有1000萬,現公司替B股東給A股東退股款,會計分錄如下妥否?不妥請寫正確分錄 是不是這樣協議簽了 借:實收資本 貸:A股東其他應付款 借:B股東其他應付款 貸:實收資本 后來給錢 借:A股東其他應付款 貸:銀行存款 借:B股東其他應付款 貸:資盈利
股東投資款為什么是 借:銀行存款 貸:實收資本 而不是 借:銀行存款 貸:其他應付款
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
實收資本最后進入未分配利潤里 ?做試算平衡表時每個月都得寫上實收資本多少錢?還是收到實收資本當月寫上就行
還是在實收資本里面的。
這個不需要結轉 只要沒有變動,它都是一樣的余額。
還有那些所有者權益類都不用結轉?
損益類的科目,需要結轉到本年利潤。