你好 填到“開具其他發(fā)票”那一欄
請問,機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票報增值稅,我應(yīng)該填在專票那一欄還是其他那一欄吖
我公司開出機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,報稅時在附表一中是填到“開具增值稅專用發(fā)票”還是填到“開具其他發(fā)票”那一欄?
老師,你好,公司是汽車銷售公司,開具的機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票和增值稅專用發(fā)票增值稅申報匯總填第一欄嗎?
老師,4S店增值稅申報,機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 的銷售數(shù)據(jù) 填在 附表一什么地方呢?只看到有增值稅專用發(fā)票、其他發(fā)票、未開票,沒看到有機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 填的地方啊?
開了機(jī)動車發(fā)票出去,申報增值稅時填在開具增值稅專票欄還是填在開具其它發(fā)票欄
機(jī)構(gòu)為編程培訓(xùn)學(xué)校,涉及童伴業(yè)務(wù)--開票類目,研學(xué)、游學(xué)、打比賽、培訓(xùn)這些業(yè)務(wù)屬于哪些類目
開專票要求對方補(bǔ)稅點,是每一筆轉(zhuǎn)賬都要計算對應(yīng)的附加稅增值稅企業(yè)所得稅印花稅嗎,這個要補(bǔ)的稅點是不是不是固定的
老師,我們報銷的普通發(fā)票怎么能避免重復(fù)報銷
老師 我們一個同事離職了, 當(dāng)時簽的合同工資是1.6萬,實際發(fā)放也是1.6萬, 但是領(lǐng)導(dǎo)實際給他的工資是2.6萬, 另外一萬是領(lǐng)導(dǎo)私下給員工, 但是這1萬一直拖著兩年了, 同事離職后 就申請仲裁了,上面寫著欠多少工資, 證據(jù)財務(wù)人員我和同事的聊天記錄, 和領(lǐng)導(dǎo)和同事的聊天記錄,還有釘釘報銷記錄, 還有拖欠工資的工資明細(xì)表,明細(xì)表上只有領(lǐng)導(dǎo)簽字,沒有蓋章沒有手印, 這種會仲裁成功嗎? 如果公司不認(rèn)這個能通過嗎?
老師,企業(yè)匯算清繳時,把24年科目余額表導(dǎo)出 看看那些項目沒有發(fā)票但是賬上是費用,這些需要調(diào)增。對嗎?
請問一下,我申報退稅的時候,有一欄是美元離岸價,我收匯收的是人民幣,這個地方我怎么填?我看也沒有可以改動的地方。我報關(guān)單申報的出口價也是人民幣金額
一月份的單據(jù)都需要裁下來是嗎、到2-1-1之前的
請問收到房租發(fā)票分別是 經(jīng)營租賃*房租 6000元 現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費6000元 企業(yè)管理服務(wù)*服務(wù)費1500元 怎么做會計分錄
24年第四季度的附加稅我忘記計提了,現(xiàn)在可以補(bǔ)計提嗎?怎么計提?
老師,企業(yè)每年組織的員工體檢做福利費,還是做勞動保護(hù)費
我填到“開具其他發(fā)票”一欄,顯示截圖中的情況
我開的就是這種發(fā)票出去的
你好 一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)的,需將相應(yīng)開票收入填入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第1列至第2列“開具增值稅專用發(fā)票”當(dāng)中。